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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-12-13 13:38

先沖銷原分錄(金額用紅字),再按新發(fā)票入賬;也可簡化為只就稅額差異做一筆分錄,借:待攤費用 - 裝修(稅額差異),貸:銀行存款(稅額差異)

香香 追問

2024-12-13 14:26

老師您好,之前是這樣做的借待攤費用-裝修27277.23,待認證稅額是272.77貸預(yù)付賬款27550,現(xiàn)在金額是26747.57,稅額是802.43如何調(diào)整這樣做對嗎?借待認證稅額是529.66借待攤費用-529.66這樣做對嗎?

樸老師 解答

2024-12-13 14:28

同學(xué)你好
同學(xué)你好
這個可以的

香香 追問

2024-12-13 14:40

老師我上邊的分錄正確嗎?還是我按照您的第一種方法先沖紅再做正確的分錄?有一張沖紅的發(fā)票我也打出來的,開的正確的發(fā)票我也打出來了,如果現(xiàn)在改正后我把這兩張發(fā)票放在后邊可以嗎?因為是23年9月開出來的。

樸老師 解答

2024-12-13 14:41

同學(xué)你好
這樣做就可以

香香 追問

2024-12-13 14:44

老師您好,那我按哪種方法更好一些,沒看明白。

樸老師 解答

2024-12-13 14:48

同學(xué)你好
這兩種都可以
自己選擇一種就行
因為都可以用

香香 追問

2024-12-13 14:54

好的,老師那我可以把23年沖紅的及正確的發(fā)票附在后面嗎?

樸老師 解答

2024-12-13 14:56

同學(xué)你好

對的
這個可以

香香 追問

2024-12-13 15:00

好的謝謝老師耐心回答。

樸老師 解答

2024-12-13 15:01

滿意請給五星好評,謝謝

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先沖銷原分錄(金額用紅字),再按新發(fā)票入賬;也可簡化為只就稅額差異做一筆分錄,借:待攤費用 - 裝修(稅額差異),貸:銀行存款(稅額差異)
2024-12-13 13:38:05
你好,可以看固定資產(chǎn),無形資產(chǎn),累計攤銷,累計折舊科目是否完成了需要攤銷折舊的金額
2016-11-14 16:09:12
你好,根據(jù)使用部門,你是需要攤銷是吧?借管理費用,貸長期待攤費用
2023-08-31 16:12:07
同學(xué)你好 這個需要的
2022-06-15 10:55:28
你好? ?攤銷費用按完工次月開始攤銷
2021-08-18 09:21:38
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