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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-29 17:01

你是按月報(bào)增值稅,要算四月份的嗎?    4月份不含稅銷售額是8631131.36是吧  
稅負(fù)=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+上期留抵)/不含稅銷售額   
0.006=(1380981.02-進(jìn)項(xiàng)+118109.60)/8631131.36
進(jìn)項(xiàng)=1447303.83         
進(jìn)項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)=9045648.95+144730.83=10492952.8

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你是按月報(bào)增值稅,要算四月份的嗎? 4月份不含稅銷售額是8631131.36是吧 稅負(fù)=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+上期留抵)/不含稅銷售額 0.006=(1380981.02-進(jìn)項(xiàng)+118109.60)/8631131.36 進(jìn)項(xiàng)=1447303.83 進(jìn)項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)=9045648.95+144730.83=10492952.8
2018-05-29 17:01:41
原值?使用年限?已折舊年限?
2018-10-31 16:15:56
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額部分,你的填寫是正確的。
2020-01-06 17:25:51
你的理解是不對的。先理解兩個(gè)概念:1、余額和發(fā)生額。2、利潤總額=收入-成本費(fèi)用損失等。接下來再考慮題目,遞延所得稅的確認(rèn)對應(yīng)的是“所得稅費(fèi)用”,屬于發(fā)生額。
2020-06-08 14:08:41
你好,您的金額是正確的
2022-05-26 14:43:57
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