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送心意

江老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-29 14:38

地稅的看當(dāng)?shù)氐囊螅话闶前吹囟惖亩惙N進(jìn)行申報(bào)處理。

追問(wèn)

2018-05-29 14:39

不是每月申報(bào)的那種,就是類(lèi)似年報(bào)之類(lèi)的,地稅有沒(méi)有呢?因?yàn)榈囟惖膱?bào)表好像是自己選擇的,不像國(guó)稅自動(dòng)出來(lái)當(dāng)期需要申報(bào)年報(bào)

江老師 解答

2018-05-29 14:41

地稅的要這種年報(bào)的申報(bào),就是全年應(yīng)繳多少,實(shí)繳多少,欠繳多少,按稅種進(jìn)行自查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

追問(wèn)

2018-05-29 15:43

就是如果自查沒(méi)有問(wèn)題,就不需要填什么報(bào)表了是嗎?

江老師 解答

2018-05-29 19:07

這個(gè)也是需要填寫(xiě)報(bào)表的。沒(méi)有問(wèn)題就是數(shù)據(jù)一致,有問(wèn)題就是需要補(bǔ)交地稅的稅款及滯納金,不管有沒(méi)有問(wèn)題都需要進(jìn)行申報(bào)處理。

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相關(guān)問(wèn)題討論
匯算清繳就在國(guó)稅申報(bào),地稅不用匯算清繳。
2017-02-23 17:22:34
你好,不用了,國(guó)稅和地稅只一個(gè)地方申報(bào)所得稅。 如果覺(jué)得我的回答還滿(mǎn)意,請(qǐng)給我五星的評(píng)價(jià),謝謝。
2018-05-15 13:56:58
地稅的看當(dāng)?shù)氐囊?,一般是按地稅的稅種進(jìn)行申報(bào)處理。
2018-05-29 14:38:06
您好,企業(yè)所得稅在國(guó)稅的,地稅不需要申報(bào)的。
2017-04-18 20:52:40
你好,兩個(gè)稅務(wù)機(jī)關(guān)都有可能的
2017-05-05 10:01:43
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算

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