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海百合
于2018-05-28 16:45 發(fā)布 ??1815次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2018-05-28 16:47
借:銀行存款貸:以前年度損益調(diào)整
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收到以前工程的債權(quán)分配款,怎么做賬,沒有開出發(fā)票
答: 借:銀行存款貸:以前年度損益調(diào)整
開出去的發(fā)票20萬(wàn),但是只收到198000,扣了2000。這個(gè)做賬咋弄
答: 你好,做銷售額折讓處理可以
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,上個(gè)月開出了十幾萬(wàn)的發(fā)票,但是沒有收到錢,這個(gè)要怎么做賬呢,
答: 你好,可以做應(yīng)收賬款的啊
老師我們公司收到錢大于開出發(fā)票錢,怎么做賬處理
討論
請(qǐng)問開出發(fā)票當(dāng)天未收到款,當(dāng)月收到款如何做賬?
老師你好!開出去的發(fā)票和到的款不在同一個(gè)月怎么樣做賬。有一筆收入是七月份開的發(fā)票,八月份公戶收到款。
老師您好,收到收入,開出去發(fā)票是3008,打到公戶上是3000,少了8元,怎么做賬?
老師,假如收到9月某某公司的款項(xiàng),發(fā)票是在10月開出,9月賬務(wù)應(yīng)該怎么做賬?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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