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詩詩老師
于2018-05-28 16:24 發(fā)布 ??1834次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2018-05-28 16:25
您好!這個讓他開勞務(wù)發(fā)票給你。
詩詩老師 追問
2018-05-28 16:38
老師他們就是不能給我提供發(fā)票呀
宋生老師 解答
您好!你可以用收據(jù)入賬,但是匯算清繳要調(diào)整
2018-05-28 16:44
而且像這種要做在什么科目里面呀
2018-05-28 16:46
你好!計入銷售費用-服務(wù)費。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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員工借出去的現(xiàn)金給項目中間人吃了回扣的錢沒有票怎么做賬
答: 你好 借;其他應(yīng)收款 貸;庫存現(xiàn)金等科目 借;銷售費用 貸;其他應(yīng)收款
我們有一個項目是別人介紹的 他要從中間拿回扣 然后這個錢如果現(xiàn)金給他 怎么做賬比較好呢
答: 您好!這個讓他開勞務(wù)發(fā)票給你。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)給客戶回扣的錢,用現(xiàn)金給的。怎么做賬啊。
答: 開紅字發(fā)票,進行紅字沖減
老師,您好,我公司單獨給對方客戶的現(xiàn)金回扣我應(yīng)該怎么做賬?對公取現(xiàn)打到對方賬戶上
討論
老板讓我把之前的項目不管,新開的項目開始做賬,但之前的項目還沒有完工。我的銀行和現(xiàn)金怎么辦,那不是一直對不上
我想請教一下,從公賬取現(xiàn)金出來給客戶做回扣,這樣財務(wù)要怎么做賬。拿其他票來抵嗎?還是?
請問給客戶的現(xiàn)金回扣,沒有收據(jù)沒有發(fā)票怎么做賬呀
請問老師 要給客戶2萬現(xiàn)金回扣,要從公賬錢出,怎么做
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
★ 4.99 解題: 292761 個
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詩詩老師 追問
2018-05-28 16:38
宋生老師 解答
2018-05-28 16:38
詩詩老師 追問
2018-05-28 16:44
宋生老師 解答
2018-05-28 16:46