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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-05-28 12:51

你好! 
第二對分錄錯了,應寫成 
借:應交稅費-未交增值稅 820 
   貸:營業(yè)外收入 820

小米 追問

2018-05-28 12:53

不可以和繳稅增值稅的分錄寫在一起嗎?

老江老師 解答

2018-05-28 13:05

一般不,繳稅是在下月了,抵扣在本月,時間上差了點

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相關問題討論
您好,應當計入營業(yè)外收入,不計入紅字管理費用
2021-04-06 15:10:12
也可以沖減管理費用的
2017-04-15 11:20:14
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-補貼收入
2019-04-01 15:30:22
你好,減免的時候是 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:借管理費用
2016-11-30 14:12:00
你好,減免的時候貸方是管理費用,而不是計入營業(yè)外收入
2017-09-11 16:03:18
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