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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-11-21 15:13

你好,這個本身就開的不對,你們應該分開讓京東分開才行呢。你現(xiàn)在這樣子的話,除非老板娘公司再開發(fā)票給老板的這家公司。

追問

2024-11-21 15:16

合在一起老板說是達到一定單量快遞費有折扣就便宜,如果想用老板娘公司開發(fā)票給老板這家公司的話,發(fā)票怎么開呢,開票內容是什么,老板娘收京東快遞的發(fā)票又該怎么入賬?

宋生老師 解答

2024-11-21 15:19

你好,老板娘收到的時候把這部分當成本,然后開出去的單收入。

追問

2024-11-21 15:21

開出去的這部分開票內容開什么呢?

宋生老師 解答

2024-11-21 15:25

您好這個開運輸費就好了。

追問

2024-11-21 17:21

但是他沒有這個經(jīng)營范圍也是可以開的嗎?

宋生老師 解答

2024-11-21 17:26

你好,要有營業(yè)范圍才能開,特別是你長期開的話,

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相關問題討論
做銷售費用運費,這個和匯算清繳那個科目最好是保持一致
2019-07-02 18:51:56
你是銷售貨物發(fā)的快遞嗎 是的話銷售費用-快遞
2019-07-02 19:48:42
您好,計入管理費用-辦公費里面
2024-08-18 16:58:21
可以計入管理費用-快遞費
2024-04-26 15:57:54
你好!稅做進項轉出
2023-06-27 14:05:57
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

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