国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

陽老師

職稱中級會計師

2018-05-25 16:14

你好,收到時:借:銀行存款  貸:其他應付款---社保費   支付時:借:其他應付款--社保費  貸:銀行存款

天天向上 追問

2018-05-25 16:42

請問是不是這樣做分錄 
發(fā)放工資時是:借:其它應付款,貸:銀行存款 
收回工資是借:銀行存款,貸:其它應付款對? 
如果代付社保費,是借:其它應收款社保費,貸銀行存款 
收回社保費時是借:銀行存款,貸:其它應收款社保費?

陽老師 解答

2018-05-25 17:18

你發(fā)工資時:借:其他應收款  貸:銀行存款,收回工資時借:銀行存款  貸:其他應收款

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,收到時:借:銀行存款 貸:其他應付款---社保費 支付時:借:其他應付款--社保費 貸:銀行存款
2018-05-25 16:14:18
你好 計提,借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬-社保 給對方打款,借;其他應收款,貸;銀行存款 對方繳納,借;應付職工薪酬-社保 , 貸;其他應收款
2019-09-25 16:18:54
借: 其他應收款 貸:銀行存款
2018-06-04 11:27:19
您好 收到的時候 借:銀行存款 貸:其他應付款 支付的時候 借:其他應付款 貸:銀行存款
2021-06-19 09:51:08
您好,沖銷之前計提的憑證
2020-04-09 15:13:32
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...