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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2024-11-18 11:27

你好這個你是正常開發(fā)票嗎?
你取得收入,借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
支付成本,借,主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付賬款或者應(yīng)付職工薪酬。

吳曉敏 追問

2024-11-18 11:33

我們給客戶派員工,客戶給我們打款100萬,我們給客戶開票100萬,然后我們通過平臺給員工發(fā)工資90萬。這樣我們賬務(wù)和稅務(wù)方面怎么處理呢

宋生老師 解答

2024-11-18 11:36

你好,這個你可以全額開發(fā)票,也可以差額開票。
建議你看一下學(xué)堂的勞務(wù)派遣公司的課程。

吳曉敏 追問

2024-11-18 11:36

人力資源和勞務(wù)派遣是一樣的嗎

宋生老師 解答

2024-11-18 11:37

你好是的,這個是類似的。

吳曉敏 追問

2024-11-18 12:15

其實(shí)這個也不是我們的員工,我們也是從平臺調(diào)過來的,沒有給報個稅買社保??蛻艚o我們100萬(90萬工資,10萬服務(wù)費(fèi))。我們再給供應(yīng)商95萬(90萬工資,5萬服務(wù)費(fèi))。我們給客戶開票100萬,供應(yīng)商給我們開票95萬。這個要怎么做賬呀

宋生老師 解答

2024-11-18 13:20

你好,這個你把95萬做成本,100萬做收入就可以了。

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你好這個你是正常開發(fā)票嗎? 你取得收入,借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 支付成本,借,主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付賬款或者應(yīng)付職工薪酬。
2024-11-18 11:27:32
你好,你們的成本主要是人員工資。
2016-07-09 22:56:34
你好!對于收到的“人力資源服務(wù)費(fèi)”發(fā)票,可以這樣入賬:借方錄入“管理費(fèi)用”或者“勞務(wù)費(fèi)”,貸方則對應(yīng)“應(yīng)付賬款”或“銀行存款”,具體取決于支付方式。這樣做可以確保費(fèi)用和支付的準(zhǔn)確反映。
2024-11-04 15:27:37
您好,人力資源公司采用差額計(jì)稅的按照差額入賬,否則按照全額入賬
2019-07-08 11:20:37
你好,具體發(fā)票的內(nèi)容,具體業(yè)務(wù)
2021-12-07 15:40:36
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