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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-11-17 17:59

你好!是應(yīng)收A轉(zhuǎn)為墊付供應(yīng)商加工費(fèi)?

聚寶盆逢考必過(guò) 追問(wèn)

2024-11-17 18:08

是的,本來(lái)是把這筆款在各種相互幫助支付的款加加減減后,我把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)成應(yīng)收A的款,(而且當(dāng)時(shí)也是負(fù)數(shù)了,也就是移賬后我們欠A的錢,)該機(jī)器當(dāng)時(shí)移賬的時(shí)候相當(dāng)于屬于A的了,現(xiàn)在變成供應(yīng)商的機(jī)器不賣只租,那之前付的機(jī)器款就變成我們付供應(yīng)商加工費(fèi),我不知道怎么做賬。

QQ老師 解答

2024-11-17 18:51

你好!加工費(fèi)之前你們掛賬了嗎?在什么科目下是應(yīng)付賬款嗎

聚寶盆逢考必過(guò) 追問(wèn)

2024-11-17 18:54

掛了賬,是應(yīng)付賬款

QQ老師 解答

2024-11-17 19:22

你好!借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收賬款然后寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明

聚寶盆逢考必過(guò) 追問(wèn)

2024-11-17 19:34

我移賬時(shí)掛在A公司的應(yīng)收賬款當(dāng)時(shí)就已經(jīng)是負(fù)數(shù),后面沒(méi)有再增加什么應(yīng)收賬款了,如果我再貸個(gè)應(yīng)收賬款,那不是欠A公司更多嗎?

QQ老師 解答

2024-11-17 20:10

你好!固定資產(chǎn)不都是你們付款的嗎?當(dāng)初應(yīng)付賬款沒(méi)有轉(zhuǎn)其他應(yīng)收嗎?

聚寶盆逢考必過(guò) 追問(wèn)

2024-11-17 21:42

固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)直接就轉(zhuǎn)給A了,同其他應(yīng)收一起轉(zhuǎn)的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)是想這個(gè)資產(chǎn)是A的,我們帶不走,而且又是A支付的款,所以我只做了這筆賬,固定資產(chǎn)和其他應(yīng)收款都是一增一減沖平了,相當(dāng)于現(xiàn)在賬面上沒(méi)有關(guān)于這筆款的其他應(yīng)收款和固定資產(chǎn)了。

QQ老師 解答

2024-11-17 21:48

你好,固定資產(chǎn)不是你們付的款嗎?

聚寶盆逢考必過(guò) 追問(wèn)

2024-11-17 22:29

不是我們付的款,是A付的款,當(dāng)時(shí)認(rèn)定為這固定資產(chǎn)歸屬于A,是為了這筆賬有記錄可查,所以才全了這樣的分錄,付完款直接就把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)給A了,老師,麻煩您看一下我第一個(gè)提問(wèn)的分錄。

QQ老師 解答

2024-11-17 23:07

你好,加工費(fèi)的金額是多少?是這個(gè)固定資產(chǎn)十萬(wàn)嗎?

QQ老師 解答

2024-11-17 23:07

還是說(shuō)后續(xù)支出啊AB各掛了賬?

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同學(xué)您好! 1. 分析前期賬務(wù)處理 在合伙期間購(gòu)買資產(chǎn)時(shí),賬務(wù)處理如下: 購(gòu)買時(shí):借:固定資產(chǎn) 142,800,貸:應(yīng)付賬款 142,800。 A 組支付時(shí):借:應(yīng)付賬款 142,800,貸:其他應(yīng)收款 - A 組 142,800,同時(shí)借:其他應(yīng)收款 - A 組 142,800,貸:固定資產(chǎn) 142,800(資產(chǎn)轉(zhuǎn)給 A 組承擔(dān))。 AB 拆伙平移賬務(wù)時(shí):借:應(yīng)收賬款 - A,貸:其他應(yīng)收款 - A(用屬于 A 組承擔(dān)借是 B 組支付的款減掉屬于 B 組承擔(dān)但 A 組付款的余額做的賬務(wù)處理,且此時(shí)應(yīng)收賬款 - A 為負(fù)數(shù),表示 B 組欠 A 組錢)。 2. 當(dāng)前情況及賬務(wù)處理 現(xiàn)這筆款要轉(zhuǎn)成付供應(yīng)商加工費(fèi),且加工費(fèi)已掛賬在應(yīng)付賬款科目。 由于之前應(yīng)收賬款 - A 為負(fù)數(shù),代表 B 組欠 A 組款項(xiàng),而現(xiàn)在該款項(xiàng)用于支付供應(yīng)商加工費(fèi),即減少對(duì) A 組的欠款同時(shí)減少應(yīng)付給供應(yīng)商的加工費(fèi)。 賬務(wù)處理應(yīng)為:借:應(yīng)付賬款(供應(yīng)商加工費(fèi)金額,假設(shè)為 X),貸:應(yīng)收賬款 - A(金額為 X)。同時(shí),需要在憑證后附一個(gè)詳細(xì)的說(shuō)明,解釋該筆賬務(wù)調(diào)整的原因,即原本欠 A 組的款項(xiàng)用于支付供應(yīng)商加工費(fèi),以保證賬務(wù)處理的清晰性和可追溯性。 這里假設(shè)加工費(fèi)金額與之前涉及的款項(xiàng)金額一致,如果不一致,需要根據(jù)實(shí)際情況確定具體的金額和賬務(wù)處理方式。同時(shí),后續(xù)應(yīng)確保賬務(wù)處理符合相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度要求。
2024-11-18 23:28:12
你好!是應(yīng)收A轉(zhuǎn)為墊付供應(yīng)商加工費(fèi)?
2024-11-17 17:59:42
你好 原材料退回來(lái)嗎
2020-10-17 16:08:09
同學(xué),你好,代墊運(yùn)費(fèi)已經(jīng)明確了放到應(yīng)收或者應(yīng)付科目,不進(jìn)其他。
2021-08-02 14:41:17
您好,您要把其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款的余額方向說(shuō)一下,才好幫您分析解答
2020-10-15 15:13:55
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