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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-24 21:20

你好,需要從5月份開(kāi)始建賬的

過(guò)兒 追問(wèn)

2018-05-24 21:23

哦,謝謝老師,啟用會(huì)計(jì)期間就選5月1好對(duì)吧老師,我是不是用4月份的期末余額做5月的期初數(shù)據(jù)啊

過(guò)兒 追問(wèn)

2018-05-24 21:26

改成5月1號(hào)對(duì)吧老師,我這第一次做算盤(pán)賬,謝謝老師指引

鄒老師 解答

2018-05-24 21:26

你好,是用1月份作為期初數(shù),同時(shí)把1-4月份的本期借方,貸方累計(jì)錄入,然后啟用帳套,錄入5月份的分錄的

過(guò)兒 追問(wèn)

2018-05-24 21:29

但是我找不到1~4月的本期借貸方累計(jì)數(shù)啊老師,走那個(gè)會(huì)計(jì)跟我交接的時(shí)候就給了我四月和五月中旬的庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款,應(yīng)收應(yīng)付這些余額,其他都沒(méi)有,因?yàn)樗膊皇菍I(yè)的會(huì)計(jì)

過(guò)兒 追問(wèn)

2018-05-24 21:29

鄒老師 解答

2018-05-24 21:37

你好,如果沒(méi)有你就需要從1月份建賬,以2017年期末數(shù)作為期初數(shù),然后從1月份開(kāi)始錄入之后月份的分錄

過(guò)兒 追問(wèn)

2018-05-24 21:39

這么麻煩啊老師,那不是得每個(gè)月分開(kāi)結(jié)賬啊,1-5月都得分開(kāi)結(jié)賬對(duì)吧老師

鄒老師 解答

2018-05-24 21:40

你好,是的,做完一個(gè)月,就需要對(duì)當(dāng)月做結(jié)賬處理,然后做下個(gè)月的分錄的

過(guò)兒 追問(wèn)

2018-05-24 21:42

好的老師,我試著做做,謝謝您啊

鄒老師 解答

2018-05-24 21:45

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,需要從5月份開(kāi)始建賬的
2018-05-24 21:20:44
您好,建議建6月的合適一些,最好5月底進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn),包括現(xiàn)金,銀行存款,存貨,固定資產(chǎn),往來(lái),再根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表建賬,以后規(guī)范操作即可。
2018-05-24 21:21:27
你好,如果之前的不管了,那就從12月份開(kāi)始,一月一月結(jié)轉(zhuǎn)
2020-04-12 14:15:17
不用所有的業(yè)務(wù)補(bǔ)錄分錄,您描述的情況需要采用盤(pán)點(diǎn)的方式建賬,初始建賬的流程:首先需要盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款(投資款計(jì)入實(shí)收資本科目)計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。
2018-05-25 14:34:04
可以的,可以這么做的。
2023-07-15 11:10:31
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