
你好,老師,暫估分錄跨年需要做什么工作嗎?
答: 你好,如果你沒有收到發(fā)票,就要做紅字憑證沖
你好,建筑業(yè)我想做暫估成本,跨年可以嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么作
答: 你好,同學(xué)。是在發(fā)生時(shí)暫估,后面取得票據(jù)的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 你好 能把暫估入賬跨年度全部分錄寫一下嗎
答: 你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 調(diào)整之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借;以前年度損益調(diào)整,貸;庫存商品(或相反分錄)


艷子梅 追問
2024-11-05 10:24
宋生老師 解答
2024-11-05 10:24
艷子梅 追問
2024-11-05 10:30
宋生老師 解答
2024-11-05 10:43