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送心意

小鎖老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-10-29 10:38

您好,這個(gè)是可以申請(qǐng)免稅的,不影響 這個(gè)

K~Dh%@ h 追問(wèn)

2024-10-29 10:39

那需要留存哪些資料備查呢? 或者是找貨代發(fā)貨的情況呢 是否也是可以在申報(bào)的時(shí)候的時(shí)候申請(qǐng)免稅

小鎖老師 解答

2024-10-29 10:40

您好,有合同,以及發(fā)票,出庫(kù)單,這種的

K~Dh%@ h 追問(wèn)

2024-10-29 10:41

那如果 是 找貨代發(fā)貨的情況呢 是否也是可以在申報(bào)的時(shí)候的時(shí)候申請(qǐng)免稅

小鎖老師 解答

2024-10-29 10:41

可以,找貨物代理公司的話,發(fā)貨也可以

K~Dh%@ h 追問(wèn)

2024-10-29 10:48

那需要備存哪些資料 和前面的一樣嗎

小鎖老師 解答

2024-10-29 10:51

對(duì),記得有貨物代理合同

K~Dh%@ h 追問(wèn)

2024-10-29 10:56

但是 沒(méi)有報(bào)關(guān)單 以及提單這些 資料呢  可以申請(qǐng)免稅?在申報(bào)增值稅的時(shí)候

小鎖老師 解答

2024-10-29 11:01

你是沒(méi)有申報(bào)還是說(shuō)啥

K~Dh%@ h 追問(wèn)

2024-10-29 11:08

什么沒(méi)有申報(bào)??那找貨代發(fā)貨以及國(guó)際快遞出口   不就是沒(méi)有報(bào)關(guān)單 和提單嗎?? 我問(wèn)的一直就是這樣的情況 在申報(bào)增值稅的時(shí)候 是否可以是免稅????

小鎖老師 解答

2024-10-29 11:09

如果沒(méi)有出口,是沒(méi)有報(bào)關(guān)單和提單的,但是可以先申報(bào),就是說(shuō),留存好貨代合同,發(fā)票出庫(kù)單這種的話, 就算是后期補(bǔ)償,這個(gè)是可以免稅的

K~Dh%@ h 追問(wèn)

2024-10-29 11:11

銷售發(fā)票 沒(méi)有開(kāi)

小鎖老師 解答

2024-10-29 11:14

后期會(huì)開(kāi)嗎,這個(gè)的,這個(gè)需要有

K~Dh%@ h 追問(wèn)

2024-10-29 11:25

23年的數(shù)據(jù)了  現(xiàn)在還可以開(kāi)銷售發(fā)票嗎?  申報(bào)的時(shí)候 申報(bào)無(wú)票收入

小鎖老師 解答

2024-10-29 11:25

可以開(kāi),相當(dāng)于之前是無(wú)票收入,可以補(bǔ)開(kāi)

K~Dh%@ h 追問(wèn)

2024-10-29 11:28

但是補(bǔ)開(kāi)了  23年的報(bào)表不得  去更正嗎??

小鎖老師 解答

2024-10-29 11:29

不用啊,相當(dāng)于再申報(bào)個(gè)無(wú)票收入負(fù)數(shù)就行,23年也沒(méi)有錯(cuò)

K~Dh%@ h 追問(wèn)

2024-10-29 11:33

意思就是 現(xiàn)在24年10月 直接開(kāi)發(fā)票23年的無(wú)票收入  然后次月11月申報(bào)的時(shí)候 去填寫無(wú)票收入哪里 做負(fù)數(shù)呢?

小鎖老師 解答

2024-10-29 11:34

是的,這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒(méi)有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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