
老師,我家是外貿(mào)出口企業(yè),我公司出口一批鋼材,收到增值稅發(fā)票,而鋼材的編碼是退稅率為零,想問下這張增值稅發(fā)票是做免稅直接進入成本,還是視同內(nèi)銷,計提銷項增值稅?
答: 你好,這個直接做免稅就行了。
請問一下,出口的產(chǎn)品退稅率是0,就視同內(nèi)銷交增值稅。現(xiàn)在報關時貨源地寫錯了,會不會影響退稅呀?一定要更改報關單嗎?
答: 你好,這個不影響的。你這個要征稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果先報增值稅,還是需要繳費,出口產(chǎn)品征稅率與退稅率沒有差,是可以不用申報退稅的這塊是嗎,外銷 所產(chǎn)生的進項不足抵內(nèi)銷,是可以不申報免抵退是嗎?
答: 同學你好 對的 這個不退稅視同內(nèi)銷就不申報
老師,我先請教一下 有關生產(chǎn)型出口退稅企業(yè) 有內(nèi)銷 有外銷情況下 增值稅的稅負怎么計算 退稅率是13%
一張增值稅發(fā)票上吊秤開了10臺,但實際只有7臺報關了,只有7臺能申請退稅,另外3臺視同內(nèi)銷,那這張發(fā)票還能申請 退稅嗎?
老師,外貿(mào)退稅開了增值稅專用發(fā)票,如果退不了稅,這張增值稅專用發(fā)票的進項稅額可以轉到內(nèi)銷抵扣嗎?


蘇小靜子 追問
2024-10-24 10:33
宋生老師 解答
2024-10-24 10:34
蘇小靜子 追問
2024-10-24 10:35
宋生老師 解答
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蘇小靜子 追問
2024-10-24 10:38
宋生老師 解答
2024-10-24 10:42
蘇小靜子 追問
2024-10-24 10:51
宋生老師 解答
2024-10-24 11:01