
申報企業(yè)所得稅,最后的企業(yè)所得稅為負(fù)數(shù),是怎么形成的
答: 你好,是因為預(yù)交稅款超過了應(yīng)交稅費
申報企業(yè)所得稅時,季度利潤總額是7000,年度利潤總額是負(fù)數(shù),-60000元,在10-12月期間申報企業(yè)所得稅時候,就會產(chǎn)生企業(yè)所得稅,但是年利潤為負(fù)數(shù)就為虧損呀,只是最后這季度為盈利,應(yīng)該怎么申報企業(yè)所得稅?是最后這個季度正常申報,正常繳納企業(yè)所得稅,然后申報年度企業(yè)所得稅的時候,最后這季度繳納的企業(yè)所得稅會自動退回?
答: 季度利潤總額是7000,年度利潤總額是負(fù)數(shù),-60000元? 不對的,你本季度申報是1-12月的申報累計金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年報企業(yè)所得稅最后是負(fù)數(shù)如何處理?
答: 首先,你應(yīng)該考慮是否有負(fù)數(shù)的實際意義,比如是否有負(fù)數(shù)的抵扣機(jī)會。如果負(fù)數(shù)是合理的,就可以通過將該負(fù)數(shù)列入稅務(wù)繳納抵扣的方式,將其納入下一個納稅期的稅款抵扣中。
老師,企業(yè)利潤總額是負(fù)數(shù),就算是最后納稅調(diào)整了也是負(fù)數(shù),那么企業(yè)所得稅是不是不計提到時候零申報就可以了,企業(yè)所得稅用不用單做報表
現(xiàn)在新開公司,還沒有收入,利潤是負(fù)數(shù),季報這個月企業(yè)所得稅要申報嗎?負(fù)數(shù)申報?怎么申報企業(yè)所得稅?
企業(yè)所得稅季度申報的時候資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)是負(fù)的,那企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額怎么填


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2018-05-22 18:39
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