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送心意

劉艷紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-10-21 20:06

您好,計(jì)入累計(jì)攤銷里面

玻璃心 追問(wèn)

2024-10-21 20:08

累計(jì)攤銷月末需要單獨(dú)的手工結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是系統(tǒng)里的結(jié)轉(zhuǎn)損益會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)?

劉艷紅老師 解答

2024-10-21 20:09

這個(gè)要手動(dòng)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的

玻璃心 追問(wèn)

2024-10-21 20:09

可以告知一下分錄嗎?

劉艷紅老師 解答

2024-10-21 20:10

借:管理費(fèi)用 
貸:累計(jì)攤銷

玻璃心 追問(wèn)

2024-10-21 20:12

這個(gè)分錄已經(jīng)做好了,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)之類的嗎?這個(gè)科目月末應(yīng)該有余額嗎?

劉艷紅老師 解答

2024-10-21 20:17

這個(gè)是財(cái)務(wù)軟件可以直接轉(zhuǎn)的

玻璃心 追問(wèn)

2024-10-21 22:20

資產(chǎn)負(fù)債表上好像沒(méi)有累計(jì)攤銷這個(gè)科目體現(xiàn)

劉艷紅老師 解答

2024-10-21 22:22

這個(gè)是無(wú)形資的備抵科目,在這個(gè)科目下面

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您好,計(jì)入累計(jì)攤銷里面
2024-10-21 20:06:28
在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,對(duì)于前期因無(wú)形資產(chǎn)使用年限估計(jì)不準(zhǔn)確導(dǎo)致少攤銷的部分,可以按照以下方式處理: 1.補(bǔ)提攤銷:借:管理費(fèi)用(或相關(guān)成本費(fèi)用科目)貸:累計(jì)攤銷 例如,前期少攤銷了 1000 元,本期補(bǔ)提: 借:管理費(fèi)用 1000 貸:累計(jì)攤銷 1000 1.如果少攤銷的金額較大,影響較為重大,可能需要追溯調(diào)整以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表。但小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則通常不鼓勵(lì)追溯調(diào)整,除非錯(cuò)誤嚴(yán)重且切實(shí)可行。 假設(shè)少攤銷的情況對(duì)以前年度的利潤(rùn)影響較大,且決定追溯調(diào)整: 首先,沖回以前年度錯(cuò)誤的攤銷: 借:累計(jì)攤銷(以前年度少攤銷的累計(jì)金額) 貸:以前年度損益調(diào)整 然后,調(diào)整以前年度的所得稅(如果涉及): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交所得稅 最后,將“以前年度損益調(diào)整”科目余額轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)”: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)
2024-07-10 16:52:58
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖 多折舊的直接紅沖
2021-07-05 12:16:46
你好 金額小的直接做管理費(fèi)用吧 你們自己用是吧
2020-12-27 11:19:21
你好,借;管理費(fèi)用等科目,貸;累計(jì)攤銷
2019-07-10 10:07:34
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