
我們是銷售方,上個(gè)月我已給對(duì)方開(kāi)增值稅發(fā)票,對(duì)方并認(rèn)證,最后發(fā)現(xiàn)開(kāi)票明細(xì)有誤,要求重開(kāi)發(fā)票,我們開(kāi)了消項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么做會(huì)計(jì)憑證!
答: 你們做銷售的負(fù)數(shù),再按藍(lán)字發(fā)票做銷售的正數(shù)
老師 上月的發(fā)票這月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票重開(kāi),沖紅的發(fā)票還會(huì)在增值稅確認(rèn)平臺(tái)出現(xiàn)嗎?
答: 你好,沖紅的發(fā)票不需要勾線認(rèn)證的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
7月份開(kāi)增值稅普票給別人,8月份要重開(kāi)發(fā)票,該怎樣紅字沖銷呢
答: 你好,申請(qǐng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,然后在開(kāi)具一份正確的就是了


A會(huì)計(jì)學(xué)堂-孫老師 追問(wèn)
2018-05-22 15:55
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2018-05-22 16:09
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