老師請(qǐng)問公司有一筆鑒證咨詢服務(wù)費(fèi)需要支付給對(duì) 問
是的,就是那樣做的哈 答
老師,做上月賬時(shí)員工報(bào)銷發(fā)現(xiàn)有一筆報(bào)重復(fù)了,多給 問
借:管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 答
你好,老師,我這邊有一個(gè)中醫(yī)門診部,是個(gè)人獨(dú)資企業(yè), 問
同學(xué),你好 這個(gè)一般是股權(quán)轉(zhuǎn)讓,涉及個(gè)稅 答
請(qǐng)問企業(yè)如果招了一位殘疾人士(有殘疾證的)可以減 問
你好,主要減免殘保金 答
老師好,我們是一般納稅人,開給客戶專票和 開給客戶 問
對(duì)我們來說,沒有區(qū)別的 答

我公司收到客戶還款,承兌匯票一張!怎么做分錄?如果承兌到期了,辦理完到銀行帳了,怎么做分錄!謝謝!
答: 你好 我公司收到客戶還款,承兌匯票一張 借;應(yīng)收票據(jù) 貸;應(yīng)收賬款 如果承兌到期了,辦理完到銀行帳了 借;銀行存款 貸;應(yīng)收票據(jù)
收到供應(yīng)商的銀行承兌匯票怎么做分錄銀行承兌辦理貼現(xiàn)怎么做分錄老師解答一下 謝謝
答: 你好 借應(yīng)收票據(jù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi) 貸應(yīng)收票據(jù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、收到法人存單2、法人存單質(zhì)押辦理承兌匯票3、收到承兌匯票4、承兌匯票付貨款5、承兌匯票到期解付6存單還給法人,這6步的會(huì)計(jì)分錄怎么做?,如果收到法人存單不做分錄,好像不合適,麻煩老師把完整的一步一步的分錄做一下,謝謝
答: 1.你收到的存單是法人的,不是你們公司的,錢還在法人的名下呢 收到銀行承兌匯票時(shí)的賬務(wù)處理: 1、收到時(shí): 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款(或主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅) 2、票據(jù)到期承兌: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù) 3、未到期貼現(xiàn) 借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收票據(jù) 該財(cái)務(wù)費(fèi)用為貼現(xiàn)費(fèi)用,也即應(yīng)收票據(jù)和銀行存款的差額 開出銀行承兌匯票時(shí)的賬務(wù)處理: 1、開出承兌匯票,做備查登記,不需要記賬; 2、用承兌匯票支付貨款: 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付票據(jù) 3、到期支付。 借:應(yīng)付票據(jù) 貸:銀行存款
收到客戶的承兌匯票,到期后直接入銀行,怎樣做分錄?做一筆收到承兌匯票的分錄:借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款,摘要:收承兌匯票轉(zhuǎn)入還是存入呢?
收到貨款銀行承兌匯票一張,入了現(xiàn)金帳,5個(gè)月后銀行承兌匯票到期承兌后,款項(xiàng)打入對(duì)公戶,該怎么處理呢?


齊天大圣 追問
2018-05-22 12:08
鄒老師 解答
2018-05-22 12:40