發(fā)生的福利費的會計分錄怎么做?月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
瘋1樣的女子
于2018-05-22 09:50 發(fā)布 ??2543次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-05-22 09:52
你好,計提,發(fā)放是這樣做分錄
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
借;本年利潤 貸管理費用
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你好,計提,發(fā)放是這樣做分錄
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
借;本年利潤 貸管理費用
2018-05-22 09:52:08

您好!你發(fā)生福利費的分錄怎么做的了
2017-03-09 13:31:45

月末結(jié)轉(zhuǎn)成本費用會計分錄一般需要兩步來完成。
1.借方:從成本費用科目借出成本費用,在貸方寫出科目編號及金額;
2.貸方:寫出本期利潤科目或本年利潤科目,科目編號及金額;
具體的分錄形式如下:
借:成本費用xx xx
貸:本期利潤或本年利潤xx xx
拓展知識:
在月末結(jié)轉(zhuǎn)成本費用時,成本費用科目以及本期利潤科目或本年利潤科目均需要認真核對,以免出現(xiàn)分錄錯誤,引起會計處理失誤。而且在結(jié)轉(zhuǎn)之前,需要明確各科目余額變動情況,并完成內(nèi)部檢查,以保證結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)的正確性,以保證會計處理的準確性。
2023-02-20 17:39:47

涉及損益的就需要結(jié)轉(zhuǎn)的
借;本年利潤 貸;管理費用等科目
借;主營業(yè)務(wù)收入等科目 貸;本年利潤
2018-02-28 18:41:09

借 生產(chǎn)成本 貸制造費用
2019-01-03 17:04:39
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