- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-05-17 17:46
一、借:原材料(或庫存商品、主營業(yè)務(wù)成本等)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
三、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:
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一、借:原材料(或庫存商品、主營業(yè)務(wù)成本等)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
三、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:
2018-05-17 17:46:28

您列的式子是正確的。
2018-07-23 14:45:13

您好
請問收到進(jìn)項發(fā)票的時候怎么寫的分錄
2019-08-06 08:58:05

月末形成留抵稅額的情形,是不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。只需做這筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄就是了。
2019-04-16 09:19:54

你好,學(xué)員,實(shí)務(wù)中沒有轉(zhuǎn)出留抵進(jìn)項稅額
2022-03-12 19:17:07
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