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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2024-09-14 10:05

同學(xué),你好

借:原材料 81000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進  10530
貸:應(yīng)付賬款


借:主營業(yè)務(wù)成本-運費  400
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進  36
貸:庫存現(xiàn)金

公主八個胃 追問

2024-09-14 10:07

計劃成本法

小菲老師 解答

2024-09-14 10:07

同學(xué),你好
具體什么問題?

公主八個胃 追問

2024-09-14 10:10

用計劃成本法做會計分錄

小菲老師 解答

2024-09-14 10:12

同學(xué),你好
你這個分錄就是這個

公主八個胃 追問

2024-09-14 10:13

但是計劃成本是79800

小菲老師 解答

2024-09-14 10:14

同學(xué),你好

你題目里面沒有計劃成本79800

小菲老師 解答

2024-09-14 10:14

同學(xué),你好

具體題目是什么

公主八個胃 追問

2024-09-14 10:15

前面有,原始憑證里也有

小菲老師 解答

2024-09-14 10:19

同學(xué),你好
計劃成本79800


1.購入材料時按實際成本計入“材料采購”科目:
借:材料采購(實際成本) 81000
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)10530
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)等
2.驗收入庫后按計劃成本計入“原材料”,兩者的差額計入“材料成本差異”科目中核算:
借:原材料(計劃成本)    79800
材料成本差異(超支差異)
貸:材料采購(實際成本)81000

公主八個胃 追問

2024-09-14 10:20

那運費怎么辦

小菲老師 解答

2024-09-14 10:21

單獨做
借:主營業(yè)務(wù)成本-運費  400
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進  36
貸:庫存現(xiàn)金

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同學(xué),你好 借:原材料 81000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進? 10530 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本-運費? 400 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進? 36 貸:庫存現(xiàn)金
2024-09-14 10:05:42
你好 1,借:固定資產(chǎn)200 000%2B3000,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)26000%2B270,貸:銀行存款(借方合計金額) 2,借:在建工程250 000?%2B15 000,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)32 500%2B1350,貸:銀行存款(借方合計金額)
2023-10-13 13:01:24
借管理費用 物業(yè)費,進項稅額 貸其他應(yīng)付款
2020-04-27 10:08:04
你好;? 借原材料 -鋼管; 原材料 -鋼板-? 原材料 -圓鋼 ; 進項稅 貸? 銀行存款? ? ; 要吧 運費分攤到你們的貨物成本去? ?
2022-11-07 14:25:11
你好,勞務(wù)費屬于,個人不可以開專票
2021-11-27 17:34:45
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