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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-09-13 11:27

你好,這個(gè)正常是可以扣的啊。只要年底拿到發(fā)票

a淺 追問

2024-09-13 11:39

如果是年底才拿到發(fā)票,一般納稅人進(jìn)行企稅申報(bào)時(shí),是不是得調(diào)增。

宋生老師 解答

2024-09-13 11:41

你好,匯算清繳之前拿到發(fā)票就可以。

a淺 追問

2024-09-13 11:43

也就是說次年6.30日取得發(fā)票的話,每個(gè)月正常做成本扣除就行,不需要調(diào)稅對(duì)嗎?

宋生老師 解答

2024-09-13 11:43

您好,不是這樣子理解,比如你是1月30號(hào)做匯算清繳,那么你就在1月30號(hào)之前要拿到。

a淺 追問

2024-09-13 11:46

好的,謝謝老師。懂了,也就是說在本企業(yè)進(jìn)行匯算清繳前取得發(fā)票的話,每個(gè)月正常做成本扣除就行,不需要進(jìn)行調(diào)稅。

宋生老師 解答

2024-09-13 11:46

你好,是的,就是這樣子理解。

a淺 追問

2024-09-13 11:47

謝謝老師的解答

宋生老師 解答

2024-09-13 11:47

你好,不用客氣的人。

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你好,這個(gè)正常是可以扣的啊。只要年底拿到發(fā)票
2024-09-13 11:27:49
你好,可以把原題發(fā)上來嗎?只看這句話無法判斷哦
2021-05-11 14:07:24
對(duì)應(yīng)那個(gè)不是有費(fèi)用么,你對(duì)著那個(gè)明細(xì)去調(diào)
2019-05-24 09:41:37
你好,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增 國(guó)債利息收入調(diào)減 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。 企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外,不超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入15%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過部分,準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度扣除。(化妝品制造、醫(yī)藥制造和飲料制造30%) 企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出,不超過年度“利潤(rùn)總額”12%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。 你可以參見企業(yè)所得稅稅法的規(guī)定
2016-06-13 09:00:08
納稅上其他跨期費(fèi)用調(diào)增 不屬于當(dāng)期不能在當(dāng)期扣除
2015-12-23 14:27:02
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