
小規(guī)模免交的增值稅企業(yè)所得稅年報(bào)填在哪里
答: 你好,免交的增值稅做在營業(yè)外收入,填A(yù)101010表20欄里。 如果覺得我的回答還滿意,請(qǐng)給我五星的評(píng)價(jià),謝謝。
核定的是說在填企業(yè)所得稅月度申報(bào)時(shí),這個(gè)免稅結(jié)轉(zhuǎn)到收入,在所得稅申報(bào)時(shí)填在哪里老師,小規(guī)模增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,這個(gè)所得稅申報(bào)填在哪里呀?小規(guī)模增值稅免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,這個(gè)所得稅申報(bào)填在哪里呀?
答: 您好!正常是有一個(gè)營業(yè)外收入的行次啊。 。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我的報(bào)表里有一筆營業(yè)外收入也就是小規(guī)模免增的增值稅,在報(bào)企業(yè)所得稅季度頇交表里填在哪兒?
答: 你好,這個(gè)在季度申報(bào)時(shí)反應(yīng)不出來,直接在利潤總額里了

