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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-05-16 13:06

次月收到稅務退回多交增值稅時做;
借:銀行存款 (藍字)
借:應繳稅金-應交增值稅-已交增值稅 (紅字)

A會計學堂-孫老師 追問

2018-05-16 13:29

我沒見過應交稅金科目,應繳稅金與 應交稅費科目有什么區(qū)別

QQ老師 解答

2018-05-16 13:32

不一樣的,我打錯字了

A會計學堂-孫老師 追問

2018-05-16 14:33

老師 您好, 我問了另一個會計老師 他說可以沖  應交稅費-未交增值稅,就是增值稅多交 退回  收到的時候做賬

QQ老師 解答

2018-05-16 14:53

也可以,但是按做賬流程應該是 應交稅費應交增值稅-已交增值稅紅字

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相關問題討論
次月收到稅務退回多交增值稅時做; 借:銀行存款 (藍字) 借:應繳稅金-應交增值稅-已交增值稅 (紅字)
2018-05-16 13:06:37
一、借:其他應收款——應收出口退稅款 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 二、收出口退稅款 借:銀行存款 貸:其他應收款——應收出口退稅款
2019-07-06 13:46:08
借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅金——應交增值稅(進項稅額轉出) 借:其他應收款 貸:應交稅金——應交增值稅(出口退稅)
2019-12-12 18:13:05
借:其他應收款——應收補貼款 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時,做如下會計處理: 借:銀行存款 貸:其他應收款——應收補貼款
2022-04-02 10:27:45
普票就做成本就可以了
2019-08-27 15:19:06
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