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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-05-15 17:37

你好!是的。實操中確實要盡量避免

張張 追問

2018-05-15 17:41

因為第一年成立,所以年末利潤也是負的。帳上虧損5萬多。怎么去調(diào)增,不退稅?

宋生老師 解答

2018-05-16 08:00

您好!這個也要看你收入有多少,有時候第一年是很難調(diào)的。

張張 追問

2018-05-16 09:45

老師幫我看一下怎么調(diào)整一下。利潤17萬多,涉及到財務費用和管理費用,其他沒有涉及

張張 追問

2018-05-16 09:47

收入17萬多

宋生老師 解答

2018-05-16 09:50

你好!要看你的明細表才行

張張 追問

2018-05-16 10:03

105000表和105000表。

張張 追問

2018-05-16 10:06

還有一個固定資產(chǎn)、折舊明細調(diào)整表。里面沒有數(shù)據(jù)

張張 追問

2018-05-16 10:07

還有一個固定資產(chǎn)置折舊細調(diào)整表,里面沒有數(shù)據(jù)

張張 追問

2018-05-16 10:51

麻煩您看一下,在等。謝謝

宋生老師 解答

2018-05-16 11:25

你好!要期間費用那個表。

張張 追問

2018-05-16 12:14

這個是。看一下吧

宋生老師 解答

2018-05-16 13:50

你好!你這個要想交點稅建議你調(diào)一下成本算了。你的期間費用主要是工資,如果申報了個稅也沒什么好調(diào)的。

張張 追問

2018-05-16 14:08

以前是營業(yè)成本108200.。是不是把成本減少?調(diào)高利潤。補交稅費?

宋生老師 解答

2018-05-16 14:08

你好!是的。就是這個意思。

張張 追問

2018-05-16 14:24

老師,這樣處理以后,利潤為正數(shù),補交稅后。利潤和報表不一致了。賬上怎么處理一下

宋生老師 解答

2018-05-16 14:25

你好!這個跟報表沒關系。當然,要補稅,是有分錄要做 
企業(yè)所得稅匯算清繳的相關會計分錄: 
1、應補繳稅額的, 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應交稅費—應交所得稅 
2、繳納稅款時, 
借:應交稅費—應交所得稅 
貸:銀行存款 
3、調(diào)整未分配利潤, 
借:利潤分配-未分配利潤 
貸:以前年度損益調(diào)整

張張 追問

2018-05-16 15:45

報表上的利潤和匯繳不一致沒關系嗎?

宋生老師 解答

2018-05-16 15:46

您好!這2個本身就不會一致

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你好!是的。實操中確實要盡量避免
2018-05-15 17:37:30
你好,利息支出為負,那么就單獨填一個利息收入呀。
2019-05-13 15:37:28
你好 正常的 。 因為你預繳了 但是匯算有調(diào)整事項 有可能你調(diào)減了 就會產(chǎn)生退稅的 按你實際來報
2020-05-22 18:50:24
你好,也要做所得稅匯算清繳,調(diào)增或調(diào)減應納稅所得額
2019-04-20 18:40:41
你好,不需要的 可以退稅或結轉(zhuǎn)以后年度抵扣
2017-05-10 11:38:50
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