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張張
于2018-05-15 17:36 發(fā)布 ??1284次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-05-15 17:37
你好!是的。實操中確實要盡量避免
張張 追問
2018-05-15 17:41
因為第一年成立,所以年末利潤也是負的。帳上虧損5萬多。怎么去調(diào)增,不退稅?
宋生老師 解答
2018-05-16 08:00
您好!這個也要看你收入有多少,有時候第一年是很難調(diào)的。
2018-05-16 09:45
老師幫我看一下怎么調(diào)整一下。利潤17萬多,涉及到財務費用和管理費用,其他沒有涉及
2018-05-16 09:47
收入17萬多
2018-05-16 09:50
你好!要看你的明細表才行
2018-05-16 10:03
105000表和105000表。
2018-05-16 10:06
還有一個固定資產(chǎn)、折舊明細調(diào)整表。里面沒有數(shù)據(jù)
2018-05-16 10:07
還有一個固定資產(chǎn)置折舊細調(diào)整表,里面沒有數(shù)據(jù)
2018-05-16 10:51
麻煩您看一下,在等。謝謝
2018-05-16 11:25
你好!要期間費用那個表。
2018-05-16 12:14
這個是。看一下吧
2018-05-16 13:50
你好!你這個要想交點稅建議你調(diào)一下成本算了。你的期間費用主要是工資,如果申報了個稅也沒什么好調(diào)的。
2018-05-16 14:08
以前是營業(yè)成本108200.。是不是把成本減少?調(diào)高利潤。補交稅費?
你好!是的。就是這個意思。
2018-05-16 14:24
老師,這樣處理以后,利潤為正數(shù),補交稅后。利潤和報表不一致了。賬上怎么處理一下
2018-05-16 14:25
你好!這個跟報表沒關系。當然,要補稅,是有分錄要做 企業(yè)所得稅匯算清繳的相關會計分錄: 1、應補繳稅額的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費—應交所得稅 2、繳納稅款時, 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2018-05-16 15:45
報表上的利潤和匯繳不一致沒關系嗎?
2018-05-16 15:46
您好!這2個本身就不會一致
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是不是年末利潤不能為負數(shù)。否則匯算清繳容易形成退稅
答: 你好!是的。實操中確實要盡量避免
匯算清繳的利息支出項,利潤表的是負數(shù),匯算表也填負數(shù)嗎?
答: 你好,利息支出為負,那么就單獨填一個利息收入呀。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
利潤是負數(shù)是不是所得稅匯算清繳沒啥意思,做匯算清繳沒啥意思
答: 你好,也要做所得稅匯算清繳,調(diào)增或調(diào)減應納稅所得額
匯算清繳退稅,資產(chǎn)負債表如何調(diào)整“年初數(shù)”的“未分配利潤
討論
公司今年利潤是負數(shù),我還需要做年度匯算清繳嗎?這個清繳在哪里做,沒有做過
去年的利潤是負數(shù),匯算清繳調(diào)增導致利潤變成正數(shù),,那明年匯算清繳還能彌補虧損嗎
所得稅匯算清繳主表利潤是負數(shù),可以嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳前凈利潤是負數(shù),調(diào)整業(yè)務招待費后,凈利潤是負數(shù),這種情況匯算清繳后用不用賬務處理?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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張張 追問
2018-05-15 17:41
宋生老師 解答
2018-05-16 08:00
張張 追問
2018-05-16 09:45
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2018-05-16 09:47
宋生老師 解答
2018-05-16 09:50
張張 追問
2018-05-16 10:03
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2018-05-16 10:06
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2018-05-16 10:07
張張 追問
2018-05-16 10:51
宋生老師 解答
2018-05-16 11:25
張張 追問
2018-05-16 12:14
宋生老師 解答
2018-05-16 13:50
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2018-05-16 14:08
宋生老師 解答
2018-05-16 14:08
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2018-05-16 14:24
宋生老師 解答
2018-05-16 14:25
張張 追問
2018-05-16 15:45
宋生老師 解答
2018-05-16 15:46