我暫估入庫的材料匯算清繳前沒有取得發(fā)票,匯算清繳調(diào)整利潤之后我17年的賬要做什么分錄嗎
心雨
于2018-05-15 16:39 發(fā)布 ??2448次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-05-15 16:39
你好!你最終如果要補(bǔ)稅,就要做分錄。
1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的,
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
2、繳納稅款時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
貸:銀行存款
3、調(diào)整未分配利潤,
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
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你好!你最終如果要補(bǔ)稅,就要做分錄。
1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的,
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
2、繳納稅款時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
貸:銀行存款
3、調(diào)整未分配利潤,
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
2018-05-15 16:39:58

1.沒有差額發(fā)票就貼后面,有差額這個(gè)金額不大就做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) /管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 2 早期是可以的,年報(bào)和4季度申報(bào)是可以不一樣,這個(gè)就可以反結(jié)賬做19年賬上,匯算清繳按新的報(bào)就可以,不過現(xiàn)在我看部分學(xué)員反饋說有稅局說年報(bào)和季報(bào)是需要一致的,你看你們那邊口徑是啥?
2020-05-16 08:29:11

你好!
規(guī)定是2018年5月31日之前取得發(fā)票,
但最好是匯算清繳前取得發(fā)票。
2019-02-13 23:10:18

不用調(diào)整的,成本發(fā)票沒有,要納稅調(diào)增繳稅
2018-06-03 17:21:23

您好,暫估入庫后,有沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本了?
2020-05-25 15:25:34
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心雨 追問
2018-05-15 16:49
宋生老師 解答
2018-05-15 16:51