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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-08-30 16:20

你怎么做,單獨(dú)做一項(xiàng)固定資產(chǎn)嗎

老魚(yú)翁1918 追問(wèn)

2024-08-30 16:23

原來(lái)的固定資產(chǎn)是家具,沒(méi)有家具的明細(xì),我就增加固定資產(chǎn)-家具,這樣可以嗎?

宋生老師 解答

2024-08-30 16:28

你好!嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不可以。不過(guò)實(shí)操問(wèn)題不大

老魚(yú)翁1918 追問(wèn)

2024-08-30 16:33

老師,那正確的處理應(yīng)該怎樣做分錄呢?

宋生老師 解答

2024-08-30 16:33

你好!應(yīng)該更正之前的

老魚(yú)翁1918 追問(wèn)

2024-08-30 16:41

老師更正之前的,涉及的太多了,原來(lái)的已計(jì)提了折舊,這個(gè)還要去補(bǔ)提折舊,還要改年度報(bào)表,又產(chǎn)生了折舊費(fèi),改的就太多了。我只有按這個(gè)不正規(guī)的操作了。

宋生老師 解答

2024-08-30 16:42

你好!建議你直接做費(fèi)用1000

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你怎么做,單獨(dú)做一項(xiàng)固定資產(chǎn)嗎
2024-08-30 16:20:41
你好; 是的。 這個(gè)是 走以前年度損益調(diào)整來(lái)處理的。 但是不是走 貸方直接走固定資產(chǎn)哈 ; 你們是處置損益是什么情況。變賣嗎
2021-08-25 14:51:04
你好,盤(pán)盈用以前年度損益調(diào)整,盤(pán)虧用待處理財(cái)產(chǎn)損益
2016-07-22 10:40:27
“待處理財(cái)產(chǎn)損益”賬戶下有“待處理固定資產(chǎn)損益”明細(xì)分類賬戶,但按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,固定資產(chǎn)盤(pán)盈應(yīng)作為前期差錯(cuò)記入“以前年度損益調(diào)整”科目,那么“待處理固定資產(chǎn)損益”明細(xì)分類賬戶不就沒(méi)意義了嗎
2015-12-19 10:09:26
你好,對(duì)的,盤(pán)盈的固定資產(chǎn),作為前期差錯(cuò)處理,在按管理權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)處理前,應(yīng)先通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目核算
2021-05-12 10:35:41
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