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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-15 09:28

你好,做之前確認收入的相反分錄就是了

2333333 追問

2018-05-15 09:30

需不需要通過以前年度損益調(diào)整科目過渡?

鄒老師 解答

2018-05-15 09:33

你好,涉及損益 的需要通過以前年度損益科目過渡的

2333333 追問

2018-05-15 09:54

增值稅呢? 
之前分錄是 
借:銀行存款 
貸:收入 
       應(yīng)交增值稅

鄒老師 解答

2018-05-15 10:01

你好,當年實現(xiàn)的收入是這樣做賬務(wù)處理

2333333 追問

2018-05-15 10:26

那我現(xiàn)在退款 
分錄怎么做

鄒老師 解答

2018-05-15 10:27

借;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費  貸;銀行存款

2333333 追問

2018-05-15 10:33

是去年的收入啊 
今年退款 
需不需要通過以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2018-05-15 10:34

你好,需要通過以前年度損益調(diào)整核算  
借;以前年度損益調(diào)整   應(yīng)交稅費 貸;銀行存款

2333333 追問

2018-05-15 10:35

給員工租房子是什么 ,管理費用? 半年9500 ,現(xiàn)在好像沒有待攤費用了呢 
計入管理費用??

鄒老師 解答

2018-05-15 10:36

你好,需要計入待攤費用,然后按月攤銷計入福利費核算

2333333 追問

2018-05-15 10:40

恩 借待攤費用,待 銀行存款?  我怎么在資產(chǎn)負債表里面沒看見待攤費用了呢

鄒老師 解答

2018-05-15 10:41

你好,那你可以通過長期待攤費用——待攤費用這樣來核算

2333333 追問

2018-05-15 10:43

半年也不是長期啊,這個科目被取消了嘛

鄒老師 解答

2018-05-15 10:44

你好,是取消了,而你軟件沒有待攤費用,所以才變通的計入長期待攤費用核算的

2333333 追問

2018-05-15 10:45

4-28交的,借 待攤9500,貸銀行存款9500 
 
這個月攤銷的時候呢? 借。管理費用,貸 待攤銷費用?

鄒老師 解答

2018-05-15 10:46

借管理費用    貸;應(yīng)付職工薪酬 
借;應(yīng)付職工薪酬    貸;待攤費用

2333333 追問

2018-05-15 10:52

那攤銷的時候 還需要附憑證不呢 
 就只有一個9500的銀行回單

鄒老師 解答

2018-05-15 10:53

你好,你可以自制一個攤銷表格作為附件

2333333 追問

2018-05-15 10:59

沖減本年度的應(yīng)交稅費? 
那我今年的收入數(shù)和稅金就不匹配了吧

鄒老師 解答

2018-05-15 11:00

你好,以前年度的是收入入賬科目錯誤是通過以前年度損益調(diào)整,不影響今年的收入

2333333 追問

2018-05-15 11:02

但是按照你剛才說的分錄 
影響了今年的增值稅啊

鄒老師 解答

2018-05-15 11:03

你好,你計入今年的賬務(wù)處理當然影響今年增值稅發(fā)生額的

2333333 追問

2018-05-15 11:23

那我申報增值稅的時候 
收入數(shù)和稅金就不匹配了吧

鄒老師 解答

2018-05-15 11:23

你好,申報的數(shù)據(jù)與你賬面的增值稅是不一致的,因為你有調(diào)整以前年度的收入,稅款

2333333 追問

2018-05-15 11:38

申報數(shù)與上面數(shù)不一致? 
那賬上一直掛著應(yīng)交增值稅借方余額?

鄒老師 解答

2018-05-15 11:40

你好,有調(diào)整去年收入,稅金,就會導致應(yīng)交稅費不一致的  
你這個分錄是可以起到抵扣當月銷項稅額的作用的

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你好,做之前確認收入的相反分錄就是了
2018-05-15 09:28:09
你好,都可以的,如果是去年的,建議做營業(yè)外收入。
2021-02-02 15:07:47
沖減本月收入嗎?
2018-12-18 11:24:31
你好,你可以把這兩張付款單一起做支付憑證就可以了。
2020-01-22 16:19:48
你好 退的運費可以計入銷售費用科目
2019-03-29 16:37:14
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