老師,稅務(wù)征管員讓我們轉(zhuǎn)出在1-4月不應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng),我修改1-4月份的納稅申報(bào)表,進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出后就需要補(bǔ)稅,我又用7月份的進(jìn)項(xiàng)稅留抵進(jìn)行抵扣欠稅,這些轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅的主要的免稅項(xiàng)目應(yīng)分擔(dān)費(fèi)用產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我要做賬務(wù)上的處理,并且不想去改1-4月分錄,那樣還要改申報(bào)表,太麻煩了,如果我全做在8月份,那么這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
老魚翁1918
于2024-08-27 11:12 發(fā)布 ??212次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-08-27 11:13
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
1-4月份的
相關(guān)問題討論

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
1-4月份的
2024-08-27 11:13:27

https://www.sohu.com/a/286631262_99938602
您好,很高興為您答疑,請(qǐng)打開鏈接,希望能夠幫到您!
2020-06-12 16:08:42

您好,這個(gè)是可以的哈,可以
2022-10-15 10:14:25

你好,供應(yīng)商退貨,可以開紅字發(fā)票,要貨方可以憑紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2018-04-03 22:19:07

增值稅申報(bào)中有一份免稅申報(bào)表,把免稅的銷售額填在免稅申報(bào)表就可以了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出按你這一批貨物實(shí)際計(jì)入成本的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-05-14 14:16:37
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
郭老師 解答
2024-08-27 11:14
老魚翁1918 追問
2024-08-27 11:18
郭老師 解答
2024-08-27 11:20