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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-08-27 10:36

現(xiàn)在補(bǔ)上就可以當(dāng)借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸預(yù)付賬款60÷12
今年的借農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本等
貸預(yù)付賬款

???? ???? ???? 追問(wèn)

2024-08-27 10:42

補(bǔ)是從2023.10月-2023.12月的攤銷(xiāo)做到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里,即:借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 60/12*3 貸:預(yù)付賬款 
2024.1月-7月的攤銷(xiāo)做到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本里,即:借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本60/12*7  貸:預(yù)付賬款   老師是這樣做么?去年的不用以前年度損益調(diào)整科目么?還有為什么要做到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本里?不做到其他業(yè)務(wù)成本呢?因?yàn)槲覀儺?dāng)時(shí)租了這塊地,同時(shí)又轉(zhuǎn)租給其他人了

郭老師 解答

2024-08-27 10:43

你好,你這個(gè)土地是用在哪里的?

還有以前年度的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

郭老師 解答

2024-08-27 10:43

你轉(zhuǎn)租給別人的,用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者其他業(yè)務(wù)成本。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2024-08-27 10:46

土地是農(nóng)業(yè)用地,我們租了以后沒(méi)使用,直接轉(zhuǎn)租給了別人,收取了些租金利息。老師,我上述的修改賬務(wù)處理理解的是否正確呢?把農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本改成其他業(yè)務(wù)成本。

郭老師 解答

2024-08-27 10:49

正確的,但是你的收入是哪一年做的?去年有做嗎?

???? ???? ???? 追問(wèn)

2024-08-27 10:51

收入沒(méi)有做,因?yàn)槲?月份才知道這塊地轉(zhuǎn)租給了其他人,我公司在7月份收到了20萬(wàn)租金,8月份收到了剩余租金和利息收入42.75萬(wàn)。這方便還想問(wèn)一下老師我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢

郭老師 解答

2024-08-27 10:53

你好,那你收入成本準(zhǔn)備做到哪一年?你說(shuō)一下的。你不能去年做了成本沒(méi)有做收入呀。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2024-08-27 10:56

收入準(zhǔn)備全部做到今年8月份,不然的話豈不是要從去年10月的賬開(kāi)始更正么?因?yàn)槿ツ瓴恢肋@塊地的用途,怎么確認(rèn)收入呢

郭老師 解答

2024-08-27 11:00

借預(yù)付賬款貸銀行存款60。然后你做收入的當(dāng)月,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)收賬款對(duì)應(yīng)的收入做幾個(gè)月,然后你這個(gè)成本也做幾個(gè)月。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2024-08-27 11:13

老師,麻煩你看一下我寫(xiě)的整個(gè)流程:  2023.10月支付60萬(wàn)租金,做 借:預(yù)付賬款60 貸:銀行存款60 ;;;因?yàn)橐恢睕](méi)有攤銷(xiāo) 所以在2024.7月補(bǔ)2023.10月-2023.12月的攤銷(xiāo)做到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里,即:借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 60/12*3 貸:預(yù)付賬款     2024.1月-7月的攤銷(xiāo)做到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本里,即:借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本60/12*7  貸:預(yù)付賬款 ;;;2024.7月收到20萬(wàn)租金款,做:借:銀行存款  20  貸:預(yù)收賬款 20 ;;;2024.8月收到42.75萬(wàn)租金和利息  做  借:銀行存款42.75   貸:預(yù)收賬款  42.75    借:預(yù)收賬款62.75  貸:其他業(yè)務(wù)收入 62.75/1.09  應(yīng)交稅費(fèi) 銷(xiāo)項(xiàng)稅 62.75/1.09*0.09同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:其他業(yè)務(wù)成本60  貸:預(yù)付賬款 60  ;老師,您看一下整個(gè)賬務(wù)處理這樣做可以么?

郭老師 解答

2024-08-27 11:17

不對(duì)呀,2023年10月份的,你也做到今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面,因?yàn)槟闶杖攵甲龅浇衲曛鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入,就不要做利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)了

要做農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,因?yàn)槟闶浅鲎獬鋈サ模鲋鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本。你這個(gè)租金收入是做了幾個(gè)月的?

???? ???? ???? 追問(wèn)

2024-08-27 11:21

老師,我看不明白,能否說(shuō)一下整個(gè)流程呢?怎么一會(huì)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,一會(huì)又變成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了。租金收入一直沒(méi)有做,因?yàn)橹安恢肋@塊地轉(zhuǎn)租出去了,7月份收到租金的時(shí)候才知道的。

郭老師 解答

2024-08-27 11:25

借預(yù)付賬款貸銀行存款60
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款60
借銀行存款。
預(yù)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入62.75
是種植的土地,這個(gè)不需要交增值稅的。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2024-08-27 11:34

第一,我上述的補(bǔ)攤銷(xiāo)的賬務(wù)處理是否正確呢?  第二,7月收到的部分租金是否可以做  借:銀行存款20 貸:預(yù)收賬款20?第三,8月份收到的剩余租金和利息,利息是計(jì)入收入里邊么?收到的利息是否要交稅?收到的租金和利息如果全部計(jì)入到收入里且不要交稅的話,做借:銀行存款42.75 預(yù)收賬款20  貸:其他業(yè)務(wù)收入62.75  同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款60可以么?如果收到的利息需要交稅的話,具體賬務(wù)要怎么做呢?

郭老師 解答

2024-08-27 11:38

第一個(gè)不對(duì)

即:借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 60/12*3 貸:預(yù)付賬款 2024.1月-7月的攤銷(xiāo)做到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本里,即:借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本60/12*7 貸:預(yù)付賬款 ;;;

首先說(shuō)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),因?yàn)槟闶杖攵甲隽私衲隂](méi)有做去年,所以不能用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。以為你這個(gè)是以前年度的成本費(fèi)用,結(jié)果屬于今年的成本,所以給你用了利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)?,F(xiàn)在修改。

然后第二個(gè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,這個(gè)也不對(duì),因?yàn)槟愠鲎獬鋈?duì)應(yīng)多了收入,你直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就行,不用通過(guò)其他的科目過(guò)度了。
可否理解?如果理解了的話,說(shuō)第二個(gè)
第二個(gè)可以先做預(yù)收賬款的。
第三,利息和租金都做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面的。
借銀行存款、
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
和租金一樣,如果都是種植的土地收取的利息,這個(gè)也不需要單獨(dú)交稅的。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2024-08-27 14:54

第一個(gè),把利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)修改成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者是其他業(yè)務(wù)成本,進(jìn)行攤銷(xiāo),跟2024.1月-7月攤銷(xiāo)一樣,是么?
第二,理解!
第三,利息和租金都做到收入里,不需要單獨(dú)列出,利息相當(dāng)于我們盈利的錢(qián),是么?
第四,這塊地合同上列出具體作用是大田作物種植,所以收到的租金和利息都不需要交稅了,是這樣么?

郭老師 解答

2024-08-27 15:04

第一個(gè)是的第二個(gè)是的,第三個(gè)只要是種植土地租賃的可以免增值稅,不需要繳納,你的利息和租金都是一樣的

???? ???? ???? 追問(wèn)

2024-08-27 15:20

老師,麻煩你看一下我重新整理的流程: 
一、 2023.10月支付60萬(wàn)租金,做 借:預(yù)付賬款60 貸:銀行存款60 ;
二、補(bǔ)攤銷(xiāo)   2024.7月做;補(bǔ)2023.10月-2024.7月的攤銷(xiāo)做到其他業(yè)務(wù)成本,即:借:其他業(yè)務(wù)成本60/12*10  貸:預(yù)付賬款  ;
三、2024.7月收到20萬(wàn)租金款,做:借:銀行存款  20  貸:預(yù)收賬款 20 ;
四、2024.8月收到42.75萬(wàn)租金和利息 , 做  借:銀行存款42.75      借:預(yù)收賬款20  貸:其他業(yè)務(wù)收入62.75,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:其他業(yè)務(wù)成本 5  預(yù)付賬款5  
五、2024.9月、10月繼續(xù)分別攤銷(xiāo)  借:其他業(yè)務(wù)成本 5  貸:預(yù)付賬款。老師,您看一下,是不是這樣?

郭老師 解答

2024-08-27 15:23

補(bǔ)攤銷(xiāo)的不要做到7月份,做到8月份
你沒(méi)有收入,7月份你就做了成本

郭老師 解答

2024-08-27 15:23

九十月份分別有收入嗎?

???? ???? ???? 追問(wèn)

2024-08-27 15:32

9.10月沒(méi)有收入了,全部在8月份做了?

郭老師 解答

2024-08-27 15:32

那你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候一次攤銷(xiāo),他在8月份,因?yàn)槟闶杖胩崆白隽耍悄愠杀静灰驳锰崆白鰡幔?br/>
這里做賬沒(méi)有遵守一個(gè)準(zhǔn)則,收入和成本需要匹配

郭老師 解答

2024-08-27 15:33

7月份沒(méi)有收入的時(shí)候,你做了成本,
8月份你的成本少做了

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你好,這個(gè)租金從什么時(shí)間開(kāi)始的?
2023-03-24 19:19:09
現(xiàn)在補(bǔ)上就可以當(dāng)借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸預(yù)付賬款60÷12 今年的借農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本等 貸預(yù)付賬款
2024-08-27 10:36:42
您好,這個(gè)的話,意思是已經(jīng)打過(guò)去的這60萬(wàn),是怎么去攤銷(xiāo)是嗎
2024-08-26 10:55:12
好,現(xiàn)在把攤銷(xiāo)補(bǔ)上就行了,借成本費(fèi)用類(lèi)科目,貸預(yù)付賬款。
2023-08-09 15:35:27
你好,沒(méi)有收到發(fā)票你可以掛賬預(yù)付賬款,取得發(fā)票才計(jì)入待攤費(fèi)用,然后補(bǔ)攤銷(xiāo)
2018-01-09 16:23:50
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