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送心意

崔老師

職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-05-14 18:19

沒(méi)有老師回答嗎

崔老師 解答

2018-05-14 18:41

在注銷時(shí),你需要做注銷清算,填報(bào)《中華人民共和國(guó)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表》。你假如按照資產(chǎn)賬上的余值作視同銷售的話,在該申報(bào)表附表一資產(chǎn)處置損益明細(xì)表中,賬面價(jià)值填寫賬上的資產(chǎn)金額,計(jì)稅基礎(chǔ)、可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格都填賬上的金額,資產(chǎn)處置損益就是o,不用交所得稅的

luckfyy 追問(wèn)

2018-05-14 18:55

那老師,申報(bào)表上不用反映這一收入嗎?那賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做

崔老師 解答

2018-05-14 19:05

1.增值稅申報(bào)表當(dāng)然要反應(yīng)。如果沒(méi)開(kāi)發(fā)票的話,未開(kāi)具發(fā)票收入欄次填寫。 
2.你是要視同銷售分配給股東吧,這樣的話,會(huì)計(jì)分錄: 
借:固定資產(chǎn)清理 
    累計(jì)折舊 
    固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 
    貸:固定資產(chǎn) 
借:利潤(rùn)分配 
    貸:應(yīng)付股利 
借:應(yīng)付股利 
    貸:固定資產(chǎn)清理 
        應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

luckfyy 追問(wèn)

2018-05-14 19:16

老師,不分配,從成立至今都沒(méi)有收入,都是虧損,至今虧損額11萬(wàn),那這種情況賬務(wù)處理怎么做

luckfyy 追問(wèn)

2018-05-14 19:22

老師,如果視同銷售分配給股東,那要按20%交個(gè)稅嗎

崔老師 解答

2018-05-14 19:23

不分配的話,你視同銷售給誰(shuí)呢?專管員的意思是不是,你要注銷了,這些個(gè)固定資產(chǎn)總的要分配吧(就相當(dāng)于股東把公司剩的這點(diǎn)桌椅板凳分了,不是分利潤(rùn))或者要處理掉吧?一般我們也不會(huì)把資產(chǎn)就放在那里讓它爛呀。 
根據(jù)這個(gè)意思,這個(gè)賬目就的這樣處理。你虧損對(duì)這個(gè)不影響的,跟這個(gè)業(yè)務(wù)是兩碼事。

luckfyy 追問(wèn)

2018-05-14 19:30

好的,老師,明白了,那如果分配給股東,要按20%繳個(gè)稅嗎

崔老師 解答

2018-05-14 19:36

按規(guī)定來(lái)說(shuō),是的。但是,視同銷售就一定要按照賬面價(jià)格嗎,不一定啊,賬上1萬(wàn)的東西,因?yàn)楣径键S了,打六折、打三折.......也不是不合理啊。

luckfyy 追問(wèn)

2018-05-14 19:47

老師,可以直接報(bào)廢嗎

崔老師 解答

2018-05-14 19:48

可以。你這個(gè)想法特別贊。好思路啊,贊?。。?!優(yōu)秀的財(cái)務(wù)人思維?。。?!

luckfyy 追問(wèn)

2018-05-14 20:55

老師,如果按你說(shuō)的,如果做借:應(yīng)付股利 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)繳稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),這個(gè)如果增值稅符合按月不超3萬(wàn)免稅,這個(gè)稅的賬務(wù)處理怎么做呀

崔老師 解答

2018-05-14 21:01

1.借:應(yīng)收賬款  
 
     貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  
 
          應(yīng)交稅金-增值稅  
 
2.當(dāng)我們納稅申報(bào)的時(shí)候,被減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 
 
借:應(yīng)交稅金-減免稅  
 
    貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅

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沒(méi)有老師回答嗎
2018-05-14 18:19:56
借;固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸;固定資產(chǎn) 借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 借;營(yíng)業(yè)外收支 貸;固定資產(chǎn)清理
2017-02-24 17:25:04
您好,一樣的。不需要更改的。
2017-05-25 19:49:25
你好,資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有固定資產(chǎn),就不需要報(bào)固定資產(chǎn)折舊表格的
2020-05-18 10:48:43
原值-折舊-減值準(zhǔn)備=凈值,按凈值填列
2015-11-26 14:40:53
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