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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-05-14 16:22

你好,填A(yù)105000表  把帳載金額加上上面的這2筆填到稅收金額欄。

芯俊 追問

2018-05-14 16:23

分錄怎么寫?

徐阿富老師 解答

2018-05-14 16:25

你好,不用填分錄,分錄你已經(jīng)在1月份做帳里了,這里只要調(diào)表就好,這叫調(diào)表不調(diào)帳。

芯俊 追問

2018-05-14 16:27

還沒作賬,就是不知道分錄怎么寫?

徐阿富老師 解答

2018-05-14 16:28

你好,你12月帳是做哪個科目的?

芯俊 追問

2018-05-14 16:32

付款時:借:預(yù)付賬款      貸:銀行存款     預(yù)提費用:借:管理費用    貸:其它應(yīng)付款-預(yù)提費用

芯俊 追問

2018-05-14 16:32

1月份收到發(fā)票,再做一筆分錄:借:其它應(yīng)付款-預(yù)提費用    貸:預(yù)付賬款

芯俊 追問

2018-05-14 16:33

我想做到12月份的費用里面去,我不知道這樣做對不對

徐阿富老師 解答

2018-05-14 16:36

你好,根據(jù)你這樣的情況,發(fā)票收到,借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費用  貸:預(yù)付賬款。已經(jīng)不用調(diào)整所得稅申報表了。

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你好,填A(yù)105000表 把帳載金額加上上面的這2筆填到稅收金額欄。
2018-05-14 16:22:36
借單位管理費 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸財政撥款收入 借財政撥款支出 貸財政撥款預(yù)算收入
2019-06-13 22:01:38
你先暫估 借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估
2019-01-08 17:24:11
你好,1月份的發(fā)票不可以放在12月份的賬務(wù)處理的 不得提前入賬的
2019-02-27 17:02:08
一、辦公費單據(jù)做辦公費,對于商品入庫,做商品采購入庫,付款,沖減應(yīng)付賬款
2020-06-11 11:15:26
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