
上月增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報(bào)表第15行免、抵、退應(yīng)退稅額中嗎?平時(shí)增值稅納稅申報(bào)表第15行填上月出口應(yīng)退稅額的。
答: 你好,不要!這欄是自動(dòng)的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會(huì)轉(zhuǎn)到15行
老師,問(wèn)一下第一次申報(bào)出口退稅的時(shí)候,增值稅申報(bào)表里的主表里免抵退應(yīng)退稅額那里要先填好在去出口退稅申報(bào)嗎
答: 您好,沒(méi)錯(cuò)的,就是得這么操作呢。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1月出口,2月去申報(bào)1月增值稅和1月免抵退,就是填寫1月增值稅的時(shí)候不需要填寫1月增值稅第15行應(yīng)退稅額,免抵增值稅要交附加稅,也填寫在2月的增值稅申報(bào)表,對(duì)嗎?
答: 你好,是的,免抵退申報(bào)是延遲一個(gè)月申報(bào)附加稅的,系統(tǒng)自動(dòng)讀取數(shù)據(jù)的


歲月靜好老師 解答
2024-08-22 16:29