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送心意

王瑞老師

職稱中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2018-05-14 17:56

您好,預(yù)收期末借方需要調(diào)整到應(yīng)收借方,貸方余額不需要調(diào)整,銷售成立時需要開票。

半城煙沙 追問

2018-05-15 10:21

老師,這個預(yù)收和預(yù)付是不是也不能長期掛帳?這個怎么調(diào)整出來呢

王瑞老師 解答

2018-05-16 09:31

您好,根據(jù)掛賬原因處理時調(diào)整。

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您好,預(yù)收期末借方需要調(diào)整到應(yīng)收借方,貸方余額不需要調(diào)整,銷售成立時需要開票。
2018-05-14 17:56:13
沒發(fā)票就只能掛賬,即使做了賬匯算清繳時也要調(diào)整的。
2016-10-08 16:56:37
你好,外帳沒有發(fā)票的也做進(jìn)去,沒有發(fā)票正常做賬就是了。匯算清繳調(diào)增。 既然你們用外賬的現(xiàn)金和銀行支付了,你就都得做。
2022-02-23 08:27:59
沒太看明白你的題目,但是應(yīng)該是根據(jù)平衡原理,所以銀行存款是53120
2019-03-16 11:34:21
做其他應(yīng)付款下面,掛著
2020-03-19 16:55:50
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