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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-14 09:33

你好!貨幣資金、債權(quán)債務(wù)、存貨、固定資產(chǎn)等

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-05-14 09:44

沒有任何的現(xiàn)金收入跟支出,只給我去年12月份跟今年1月份的銀行存款明細(xì)表格,固定資產(chǎn)、實(shí)收資本、未分配利潤(rùn)按外帳的入。應(yīng)收應(yīng)付之前也是沒有統(tǒng)計(jì),那我也可以用外帳的數(shù)據(jù)吧,因?yàn)橥鈳じy行明細(xì)是對(duì)的上的

QQ老師 解答

2018-05-14 09:48

應(yīng)收應(yīng)付可以作詢證函核對(duì)一下,其他的按已知數(shù)據(jù)就可以

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-05-14 09:53

我們卡在原材料的問題上一個(gè)星期了,因?yàn)橹皼]人做賬,不知道用這樣數(shù)據(jù),用一個(gè)軟件來統(tǒng)計(jì)出入庫(kù),但是我核對(duì)了好多次,問題很多,老板都不愿意去解決了,所以很難搞,老板就叫我能不能不搞這個(gè)原材料,或者以這個(gè)月的盤點(diǎn)數(shù)量為準(zhǔn)可以嗎?

QQ老師 解答

2018-05-14 10:18

你好!先盤點(diǎn),把差異掛到待處理財(cái)產(chǎn)損益

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-05-14 11:42

盤點(diǎn)的話可以按現(xiàn)在的數(shù)量入期初是嗎?

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-05-14 11:48

到時(shí)候我入原材料進(jìn)去,試算肯定不平衡的,所有差異都放待處理財(cái)產(chǎn)損益嗎?

QQ老師 解答

2018-05-14 12:58

差異掛到待處理財(cái)產(chǎn)損益

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你好!貨幣資金、債權(quán)債務(wù)、存貨、固定資產(chǎn)等
2018-05-14 09:33:36
同學(xué),你好 各個(gè)科目的期初金額
2021-10-02 20:12:21
你好 不平衡的 你就把差異金額先調(diào)整到利潤(rùn)分配-未分配蘭欄次去。先去建賬? 后面有差異金額去調(diào)整利潤(rùn)分配??
2021-03-19 11:59:59
您好,盡量不要,謝謝
2021-04-12 11:40:38
可以建立的,但是必須把存貨的準(zhǔn)確金額盤點(diǎn)出來,初始建賬的流程:首先需要盤點(diǎn)資產(chǎn)和負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款(投資款計(jì)入實(shí)收資本科目)計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。
2017-08-11 16:04:35
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