
我外貿(mào)收匯還沒收回來(lái),但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,我的收入要填報(bào)增值稅報(bào)表嗎?
答: 如果符合收入確認(rèn)條件,只是款項(xiàng)還沒有收回來(lái),賬面可以確認(rèn)收入,賬面確認(rèn)了收入就要申報(bào)增值稅
您好,老師,我是出口退稅的外貿(mào)企業(yè),9月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,認(rèn)證并且在報(bào)表上填報(bào)了,在10月份跨月沖紅了,10月收到重開的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,10月份在填增值稅表一時(shí)怎么填?
答: 您好,認(rèn)證的還是和原來(lái)一樣正常填寫,就是開的紅字發(fā)票信息表需要在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里的紅字發(fā)票信息表對(duì)應(yīng)的欄次填寫,然后在其他欄次填一個(gè)紅字發(fā)票信息表的負(fù)數(shù)金額,不過(guò)這樣填寫的話,您不是A類納稅人的話,不能自己清卡的,是需要到稅務(wù)局窗口去人工清卡的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我取得的專票已經(jīng)認(rèn)證 但是我當(dāng)前沒有收入沒有銷項(xiàng)稅 報(bào)增值稅表的時(shí)候我應(yīng)該把確認(rèn)的發(fā)票金額填在哪一欄
答: 您好 填寫附表二其中:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣


ZHANG 追問(wèn)
2018-05-14 10:13
辜老師 解答
2018-05-14 10:26