你好,a公司與b公司有業(yè)務(wù)往來(lái),b公司是a公司的股東,現(xiàn)在b公司要撤資,截止到24年7月底,a公司欠b公司300萬(wàn),但是這300萬(wàn)里面有10萬(wàn)未開(kāi)票的,但是a公司的財(cái)務(wù)軟件上顯示a公司欠b公司290萬(wàn),那么這10萬(wàn)會(huì)在8月開(kāi)票,那么把8月開(kāi)票的10萬(wàn),財(cái)務(wù)軟件上反結(jié)賬7月的,把這補(bǔ)開(kāi)票的10萬(wàn)做進(jìn)a公司的7月的帳,那么這樣子可以嗎
Kalen Wu
于2024-08-19 11:35 發(fā)布 ??291次瀏覽
- 送心意
小鎖老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2024-08-19 11:37
您好,這個(gè)的話是可以的,這10萬(wàn)做到7月的賬,這個(gè)允許
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你好,很高興為你解答
不影響,但是會(huì)影響五月的期初
2021-05-27 14:25:39

您好,是可以的,但是不建議的,謝謝
2022-01-06 17:02:30

這樣的操作一般是不被允許的。
財(cái)務(wù)記賬應(yīng)當(dāng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,即業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間決定了記賬的時(shí)間。7 月份實(shí)際未開(kāi)票的 10 萬(wàn)業(yè)務(wù),應(yīng)在 8 月開(kāi)票并確認(rèn)收入記賬,不應(yīng)通過(guò)反結(jié)賬的方式將其計(jì)入 7 月的賬。
如果將 8 月開(kāi)票的業(yè)務(wù)計(jì)入 7 月,可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的不準(zhǔn)確和不合規(guī),也不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅務(wù)要求。
2024-08-20 14:03:59

您好,這個(gè)的話是可以的,這10萬(wàn)做到7月的賬,這個(gè)允許
2024-08-19 11:37:18

同學(xué)你好
金蝶K3反結(jié)賬可以登錄相應(yīng)的賬套,找到存貨核算并點(diǎn)擊,再找到反結(jié)賬雙擊。
2020-11-05 10:06:54
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Kalen Wu 追問(wèn)
2024-08-19 11:40
小鎖老師 解答
2024-08-19 11:40