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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-05-12 20:12

你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)?是哪個(gè)部門的員工?

anna 追問

2018-05-12 21:29

教育行業(yè),所有部門的員工

方亮老師 解答

2018-05-12 21:30

不屬于福利費(fèi),計(jì)入勞務(wù)成本-其他費(fèi)用科目。

anna 追問

2018-05-15 13:28

那要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?不然報(bào)表上面就在存貨上面,什么時(shí)候會(huì)平呢這個(gè)勞務(wù)成本

方亮老師 解答

2018-05-15 13:38

確認(rèn)收入時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本科目,分錄如下: 
借:主營業(yè)務(wù)成本 
貸:勞務(wù)成本

anna 追問

2018-05-15 14:02

員工的工服怎么確認(rèn)收入呢?買回來就給員工穿了。

方亮老師 解答

2018-05-15 14:04

是你們單位取得收入的當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本科目,不是工作服確認(rèn)收入。

anna 追問

2018-05-15 14:14

意思就是我們4月份買了工作服給了員工,當(dāng)時(shí)計(jì)入了勞務(wù)成本。然后5月份我們有收入,確認(rèn)收入的同時(shí),把這筆勞務(wù)成本同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是吧

方亮老師 解答

2018-05-15 14:16

是的。如果您對(duì)老師的回答滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)五星好評(píng),謝謝!

anna 追問

2018-05-15 14:25

謝謝老師,還有個(gè)問題,就是我們公司現(xiàn)在想要做內(nèi)賬,但是沒有期初數(shù)據(jù),怎么整理呢

方亮老師 解答

2018-05-15 14:28

初始建賬的流程:首先需要盤點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款(投資款計(jì)入實(shí)收資本科目)計(jì)入利潤分配-未分配利潤科目。

anna 追問

2018-05-15 14:34

只有現(xiàn)金和銀行存款樂,一些固定資產(chǎn)的金額基本上沒有,之前都是老板自己買的,也沒有給到我們金額,這個(gè)咋整啊

方亮老師 解答

2018-05-15 14:39

模型如下: 
借:庫存現(xiàn)金 
借:銀行存款 
貸:利潤分配-未分配利潤

anna 追問

2018-05-15 14:43

好的謝謝老師

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你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)?是哪個(gè)部門的員工?
2018-05-12 20:12:17
計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本-其他費(fèi)用。
2017-11-26 15:11:53
不是的,計(jì)入管理費(fèi)用--通訊費(fèi)。
2018-07-02 18:41:55
你好 計(jì)入制造費(fèi)用-福利費(fèi) 如果是屬于勞務(wù)性質(zhì)的才計(jì)入制造費(fèi)用-勞保費(fèi)
2019-02-12 15:35:16
你好!可以計(jì)入福利費(fèi)—?jiǎng)诒S闷房颇肯潞怂恪?/div>
2016-02-11 15:47:46
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