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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2024-08-17 10:23

你好,這個(gè)是研發(fā)部門使用的,是委托研發(fā)嗎?

春花秋實(shí) 追問

2024-08-17 10:27

老師您好!不清楚是不是委托研發(fā),我是代賬公司做會(huì)計(jì),不太清楚業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的情況,如果是委托研發(fā)要怎么做賬務(wù)處理呢?如果是屬于其他性質(zhì)的業(yè)務(wù)又該怎么做賬務(wù)處理呢?

郭老師 解答

2024-08-17 10:28

研發(fā)的借研發(fā)支出資本化或者是費(fèi)用化,貸銀行存款
如果不是的話,你得看一下用在哪里。如果是銷售出去的,借勞務(wù)成本,貸銀行存款
以后確認(rèn)收入。借主營業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本

春花秋實(shí) 追問

2024-08-17 10:41

老師您好!銷售方是一家光電科技公司,不是勞務(wù)公司,結(jié)轉(zhuǎn)成本計(jì)什么科目呢?

郭老師 解答

2024-08-17 10:43

不管是什么公司,他只要提供服務(wù)的都可以做到勞務(wù)成本里面,新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用的是合同履約成本。

春花秋實(shí) 追問

2024-08-17 10:59

老師您好!A公司適用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不需要計(jì)這么復(fù)雜的科目,科目盡量簡單一些就行。A公司之前一直沒有提供過勞務(wù)服務(wù),也沒有做勞務(wù)成本科目。只計(jì)提了工資,他的成本應(yīng)該就是工資啊?A公司目前也在歸集研發(fā)費(fèi)用,只是證書還沒有發(fā)下來而已,也算是高新技術(shù)企業(yè)吧?如果是研發(fā)的收入可以這樣計(jì)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?開的銷項(xiàng)專票有兩種勞務(wù)費(fèi),第1種開6%的專票,服務(wù)名稱是“研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*研發(fā)服務(wù)”,借:應(yīng)收賬款——B公司60萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入566037.74元,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅33962.26元。結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:主營業(yè)務(wù)成本。第2種13%的專票,服務(wù)名稱是“勞務(wù)*加工費(fèi),借:應(yīng)收賬款——B公司20萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入176991.15元,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅23008.85元。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:主營業(yè)務(wù)成本。老師這兩種結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額又該如何確定多少呢?

郭老師 解答

2024-08-17 11:00

結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:主營業(yè)務(wù)成本。

郭老師 解答

2024-08-17 11:00

結(jié)轉(zhuǎn)成本在這里都做反了。還有,你做成本一定會(huì)有收入嗎?你有收入可以,但是你對應(yīng)的收入沒有做,你就做了主營業(yè)務(wù)成本,收入和成本就不匹配了。

春花秋實(shí) 追問

2024-08-17 11:36

老師您說的結(jié)轉(zhuǎn)成本做反了應(yīng)該怎么做呢?收入又要怎么做呢?

郭老師 解答

2024-08-17 11:36

借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬、工資

沒有說收入不對
收入的沒有問題。

春花秋實(shí) 追問

2024-08-17 12:05

老師您好!您上面應(yīng)付職工薪酬科目在貸方是計(jì)提的分錄嗎?我們每個(gè)月計(jì)提工資是這樣做分錄的,借:管理費(fèi)用_研發(fā)費(fèi)用_人員人工23600元,管理費(fèi)用——工資4900元,主營業(yè)務(wù)成本118140元,貸:應(yīng)付職工薪酬146640元,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)服務(wù)收入的成本,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用_研發(fā)費(fèi)用。結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)加工費(fèi)收入的成本,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:主營業(yè)務(wù)成本。老師是這樣做分錄嗎?

郭老師 解答

2024-08-17 12:08


我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)服務(wù)收入的成本,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用_研發(fā)費(fèi)用。結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)加工費(fèi)收入的成本,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:主營業(yè)務(wù)成本
這個(gè)不對
借研發(fā)支持費(fèi)用化貸應(yīng)付職工薪酬
借管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)
貸研發(fā)支出費(fèi)用化

春花秋實(shí) 追問

2024-08-17 13:40

老師您好!A公司已經(jīng)給B公司開了研發(fā)服務(wù)的專票收入,研發(fā)費(fèi)用是不是應(yīng)該資本化呢?應(yīng)付職工薪酬科目計(jì)提是在貸方的,結(jié)轉(zhuǎn)成本不是應(yīng)該在借方嗎?我還是沒搞懂

郭老師 解答

2024-08-17 13:51

不清楚
需要自己判斷
研究階段的就是費(fèi)用化
開發(fā)階段的資本化


結(jié)轉(zhuǎn)成本,成本增加在借方

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2024-08-17 10:27:45
核算科目是一樣的,就是加計(jì)扣除范圍不一樣
2018-07-23 12:53:49
結(jié)合公司的實(shí)際情況寫,比如投入研發(fā)費(fèi)用多少錢,其中研發(fā)人員工資多少,儀器,設(shè)備各多少。
2017-04-29 22:02:21
你好!你的問題是什么呢
2024-05-30 17:25:40
都是100%哦,優(yōu)惠稅率是15%的企業(yè)所得稅稅率
2024-05-18 16:56:34
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