老師,我接手的賬務(wù)固定資產(chǎn)科目沒(méi)有明細(xì),但是有余 問(wèn)
知道具體的固定資產(chǎn)嗎 答
老師我退了一張去年的發(fā)票,退票10萬(wàn)、上個(gè)月退掉 問(wèn)
你好你這個(gè)去年有做憑證嗎 答
一般納稅人的銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票是不是開(kāi)啥都 問(wèn)
你好,,這個(gè)集用于集體福利,個(gè)人消費(fèi),免稅項(xiàng)目,這些是不能夠抵扣的。 答
老師,現(xiàn)在2025年6月30日,公司接到國(guó)稅電話,說(shuō)2024年 問(wèn)
你好,這個(gè)你要更正申報(bào)個(gè)稅申報(bào),然后更正匯算清繳。 答
請(qǐng)問(wèn)木材廠開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票是免稅的嗎?怎樣計(jì)算抵扣 問(wèn)
免稅的 抵扣9%,然后領(lǐng)用的時(shí)候再加計(jì)扣除1%。 答

我們是光伏企業(yè),享受光伏企業(yè)增值稅即征即退百分之五十,也已經(jīng)備案,但是我們前期有很多留抵進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)當(dāng)期的增值稅納稅申報(bào)表怎么填啊?
答: 你好,留底稅額不影響的,你填報(bào)的時(shí)候列入的是計(jì)征擊退項(xiàng)目那一欄
我們是光伏企業(yè),享受光伏企業(yè)增值稅即征即退百分之五十,也已經(jīng)備案,但是我們前期有很多留抵進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)當(dāng)期的增值稅納稅申報(bào)表為什么要填到即征即退呢?填了是有什么益處還是必須要這樣填。因?yàn)楫?dāng)期也不交增值稅。
答: 你沒(méi)有交稅應(yīng)該應(yīng)該就沒(méi)有即征即退的內(nèi)容,你填0就行了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,請(qǐng)教一下,我公司為光伏發(fā)電企業(yè),享受增值稅即征即退50%,這個(gè)怎么填寫申報(bào)表
答: 即征即退增值稅一般納稅人,申報(bào)表具體填表辦法如下: 銷項(xiàng)稅額: 附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷售額和銷項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,再單獨(dú)將即征即退貨物的銷售額和銷項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。 主表,申報(bào)軟件會(huì)自動(dòng)通過(guò)上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù),在主表第一至六欄的第一二列自動(dòng)填入一般貨物的銷售額,同時(shí)將即征即退貨物的銷售額自動(dòng)填入第三四列,同樣,第十一欄銷項(xiàng)稅額也會(huì)在第一二列和三四列分別自動(dòng)計(jì)算填入一般貨物的銷項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷項(xiàng)稅額。 到此,銷項(xiàng)稅額填列完畢。

