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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-11 17:46

上述分錄處理完全正確,就是這樣處理的

追問

2018-05-11 17:51

發(fā)票當(dāng)月沒認(rèn)證和我做 固定資產(chǎn)或原材料沒有關(guān)系吧

江老師 解答

2018-05-11 17:53

發(fā)票當(dāng)月沒認(rèn)證,就可以憑發(fā)票做固定資產(chǎn)、原材料或庫(kù)存商品的暫估了

追問

2018-05-11 17:58

認(rèn)證之后才可以作為固定資產(chǎn),和原材料嗎      我前面直接計(jì)入固定資產(chǎn)了,沒有暫估

江老師 解答

2018-05-11 18:01

認(rèn)證后才能做正式的憑證。

追問

2018-05-11 18:04

老師能說(shuō)下暫估分錄嗎,  暫估是價(jià)稅合計(jì)還是按照正常業(yè)務(wù)做

江老師 解答

2018-05-11 18:05

借:原材料(或固定資產(chǎn)、庫(kù)存商品) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸:應(yīng)付賬款

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你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
是的,你描述的完美無(wú)缺。除此之外,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
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