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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-11 09:31

你好,需要調整之前入賬的固定資產金額

小小甘 追問

2018-05-11 09:31

具體怎么操作?

鄒老師 解答

2018-05-11 09:36

你好,比如少計入了入賬價值 就  借;固定資產  貸銀行存款等科目

小小甘 追問

2018-05-11 09:48

這個不是做清理吧?只是把原值的差額入賬固定資產。入賬后按新原值減去已提折舊后再按剩余年限折舊。

鄒老師 解答

2018-05-11 09:54

你好,不是做清理,而是補錄入原值

小小甘 追問

2018-05-11 09:59

那原來計提的折舊需要調整嘛?是不是要沖掉原來計提的折舊?

鄒老師 解答

2018-05-11 10:00

你好,需要根據(jù)新的入賬價值計算折舊,之前少計提了就補計提,多計提了就沖銷的

小小甘 追問

2018-05-11 12:31

是要根據(jù)以前年度損益調整科目核算嘛?還是入發(fā)現(xiàn)當月的費用。

鄒老師 解答

2018-05-11 12:56

你好,以前年度的折舊補計提,涉及損益的通過以前年度損益調整科目核算的

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你好,需要調整之前入賬的固定資產金額
2018-05-11 09:31:02
自己輸入分錄吧,沖掉,借固定資產 負數(shù),貸其他應付款 負數(shù)
2020-08-21 15:39:38
您好。您好具體是。您好,具體是什么錯誤?
2022-02-16 18:13:30
你好,同學。 把之前的分錄沖紅,損益 類用以前年度損益調整處理。然后再做正確的分錄處理
2020-04-22 14:28:49
你好,多計入了就沖銷,少計入了就補計入
2018-04-27 14:38:21
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