老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來因為各種原因訂單 問
你好,你這個需要跟對方去確認(rèn),如果確認(rèn)不用再開票了,你就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 答
不明白BD選項怎么算,題目中也沒有說明權(quán)重呀 問
B 選項(錯誤):組合標(biāo)準(zhǔn)差公式含相關(guān)系數(shù),本題相關(guān)系數(shù)0.2大于 -1,無法通過權(quán)重讓風(fēng)險完全抵消,標(biāo)準(zhǔn)差不可能為 0?。D 選項(正確):組合標(biāo)準(zhǔn)差≤各資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差最大值(乙的15%?),因全投乙時標(biāo)準(zhǔn)差為15%,故組合標(biāo)準(zhǔn)差不超過15%?。 答
老師請問當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表 問
當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加。 答
體育協(xié)會舉辦游泳比賽,獲獎著按偶然所得繳納個人 問
您好, 這個沒有限制,都需要申報 答
老師好,1-5月個人所得稅每月申報金額都低于5000,6 問
你好,回去更正申報治可以 答

3月的增值稅銷項和進(jìn)項的差額,跟4月征期交的稅額差0.12,這是為什么
答: 有可能是小數(shù)點沒對上
這個月知道銷項稅和進(jìn)項稅,差額就是要交的增值稅,從進(jìn)項稅的差額怎么換算出還差多少含稅金額
答: 你好,是計算還需要多少進(jìn)項發(fā)票就不需要繳納增值稅的意思嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,本月銷項-進(jìn)項,銷項大,這中間的差額就是本月需要交的增值稅,請問這個本月應(yīng)交的差額會計分錄怎么做
答: 你好 是的 月末做結(jié)轉(zhuǎn)處理 :如果你是銷項大于了進(jìn)項 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款
老師,月末應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅,銷項稅和進(jìn)項稅的差額怎么結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么?
請問老師,增值稅進(jìn)項有留底需要做處理嗎?假如上月有留底,本月有進(jìn)項也有銷項,算差額時,是算的進(jìn)項和與銷項和的差額嗎?還是只算本月的即可.寫月底差額的分錄是什么樣的
每月將增值稅進(jìn)銷項的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅中,這個金額就是我們要交的增值稅,但如果這個月進(jìn)項比銷項多不需要交稅呢?


不吃螺螄粉 追問
2018-05-10 13:59
王晶老師 解答
2018-05-10 14:01
不吃螺螄粉 追問
2018-05-10 14:10
不吃螺螄粉 追問
2018-05-10 14:25
不吃螺螄粉 追問
2018-05-10 14:25
王晶老師 解答
2018-05-10 14:52