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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-07-23 13:52

你好!
補稅會計分錄
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
同時結轉以前年度損益調整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
實際補繳企業(yè)所得稅時:
借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

吳曉敏 追問

2024-07-23 14:08

這樣是不是會導致資產負債表 未分配利潤期末余額-未分配利潤期初余額 不等于凈利潤呀

宋生老師 解答

2024-07-23 14:09

你好!是的。這個確實是會,但是不要緊,沒有關系的,這個是正常做法

吳曉敏 追問

2024-07-23 14:52

好的,明白了

宋生老師 解答

2024-07-23 14:54

你好!不用客氣的了

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因為每季度企業(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產生的應納稅額進行結算,而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產生的總應納稅額。
2023-03-15 11:15:12
你好,是的,就是企業(yè)所得稅年度申報(匯算清繳申報)
2018-01-22 11:38:18
你好,是的 是的 你可以學習學堂的匯算清繳的課程
2017-03-20 17:34:40
請問各位關于2012年第四季度企業(yè)所得稅預繳是否照常在2013年1月15日前提交第四季度預繳表,那在2013年1月要進行企業(yè)所得稅年度清繳時,作為會計應該準備什么資料,填寫什么表格,請問匯算清繳所得稅的詳細流程應該是怎樣的,希望有經驗的前輩能指導指導,不勝感激?。?!
2017-06-07 14:17:08
你好,比如利潤總額1000萬,納稅調增100萬,納稅調減10萬 補交所得稅=(1000萬%2B100萬—10萬)*25%—1000萬*25%?
2022-02-22 11:45:14
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