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送心意

小鎖老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-07-08 16:01

這個(gè)的話是可以直接借其他應(yīng)付款 貸固定資產(chǎn)清理的這個(gè)是

笑笑 追問(wèn)

2024-07-08 16:05

那老師,這種情況該如何賬務(wù)處理, 需要繳納增值稅嗎? 需要給股東開(kāi)發(fā)票嗎

小鎖老師 解答

2024-07-08 16:09

這個(gè)的話,就是相當(dāng)于正常清理了,可以不開(kāi)票的,這個(gè)有增值稅

笑笑 追問(wèn)

2024-07-08 16:14

老師這個(gè)車(chē)當(dāng)時(shí)是173000買(mǎi)的, 進(jìn)項(xiàng)還未抵扣, 現(xiàn)在過(guò)戶(hù)給了法人, 怎么處理?  也按173000賣(mài)回去, 然后做個(gè)無(wú)票收入, 銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=0  這樣可以嗎?

小鎖老師 解答

2024-07-08 16:15

對(duì)的這樣的話當(dāng)做無(wú)票收入,這樣就沒(méi)有了

笑笑 追問(wèn)

2024-07-08 16:21

老師,那要是過(guò)戶(hù)給了其他人呢, 都是老板弄得, 就是錢(qián)吧都給了老板, 我也可以直接向以上處理嗎?

小鎖老師 解答

2024-07-08 16:23

對(duì)的,這樣也可以當(dāng)做無(wú)票

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這個(gè)的話是可以直接借其他應(yīng)付款 貸固定資產(chǎn)清理的這個(gè)是
2024-07-08 16:01:38
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)
2024-05-07 14:09:44
你好同學(xué),分錄是正確的
2021-12-09 18:58:11
固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄: 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入 2、如果是凈損失 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2019-03-12 09:55:09
您好,退出時(shí)其他應(yīng)付款處理,借;其他應(yīng)付款,貸:固定資產(chǎn)清理,來(lái)處理吧。
2018-05-17 23:20:18
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