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送心意

辜老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2018-05-05 09:01

老師,我發(fā)現(xiàn)了余額表里有一個(gè)433.36的數(shù)字,在科目5403稅金及附加“本年累計(jì)發(fā)生額”里,請老師指點(diǎn)一下,我應(yīng)該把這個(gè)稅金及附加科目的數(shù)字填寫在哪張表里的哪一欄,謝謝?是不是填寫在“期間費(fèi)用明細(xì)表”里的20欄“各項(xiàng)稅費(fèi)”當(dāng)中?

婉影紫裳 追問

2018-05-05 09:03

1

辜老師 解答

2018-05-05 14:51

因?yàn)槔麧櫛砝锩娴木C合收益總額是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則口徑的凈利潤,但是稅務(wù)上肯定有不能全額扣除的費(fèi)用,你看一下差額是不是A105000里面業(yè)務(wù)招待費(fèi)是否納稅調(diào)增了433.26

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你好,就是你每年的應(yīng)納稅所得額+彌補(bǔ)虧損金額之后的余額就是 可彌補(bǔ)虧損所得額
2018-05-18 11:33:58
沒有直接關(guān)系 彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是看說法的利潤
2021-04-14 16:22:09
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-05-10 22:12:17
您好!你下一年有盈利然后彌補(bǔ)的時(shí)候才填
2017-08-23 16:36:09
你好,虧損表是自動(dòng)取數(shù),不用填寫的
2019-05-14 16:48:38
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