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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-07-04 09:47

您好,把這個主營業(yè)務收入沖掉 
借:應收賬款- 
貸:利潤分配-未分配-

劉艷紅老師 解答

2024-07-04 09:47

再做收到押金的分錄 
借:銀行存款 
貸:其他應付款 
現(xiàn)在退了就做相反的分錄

? 追問

2024-07-04 10:01

之前收押金弄錯做成了收入,分錄是借銀行存款,貸主營業(yè)務收入和應交增值稅,而且跨了兩年,現(xiàn)在部分押金要做成主營收入,那在賬務怎么做調(diào)整,增值稅和所得稅要做調(diào)整嗎?

劉艷紅老師 解答

2024-07-04 10:32

你直接把收入沖掉吧,增值稅不要動了,怕有稅務風險,以前的不能用主營業(yè)務收入,要用利潤分配這個

? 追問

2024-07-04 10:56

是把所有押金沖掉,然后再正常把部分押金做成主營收入就行了嘛?具體分錄怎么寫呢?我看之前的賬年末都只到結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤而已,沒有利潤分配怎么辦

劉艷紅老師 解答

2024-07-04 10:59

有利潤分配這個科目,你找下,在損益類科目上面,你要沖前面的收入,不能影響當期的收入呀

? 追問

2024-07-04 11:33

是這樣的老師,要退客戶的部分押金用來交客戶的這個月的租金,所以才把部分押金做這個月的主營收入的。

然后是以前的會計做賬年末都沒有把本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配,所以我現(xiàn)在應該怎么辦?

劉艷紅老師 解答

2024-07-04 11:36

意思是前面月份都沒有結(jié)賬的,是吧

? 追問

2024-07-04 17:30

結(jié)了的,每月結(jié)賬了才能進行下個月的記賬。我疑惑的是正常來說每年年末應該有一筆分錄是借本年利潤  貸利潤分配-未分配利潤,或者反過來對吧?然后前會計做的賬都沒有這個分錄,就是本年利潤每年年初都是有余額的

劉艷紅老師 解答

2024-07-04 18:06

這個也是結(jié)轉(zhuǎn)自動生成 ,不用做的

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您好,把這個主營業(yè)務收入沖掉 借:應收賬款- 貸:利潤分配-未分配-
2024-07-04 09:47:03
收購單位的會計處理,外購時,   借:庫存商品    貸:庫存現(xiàn)金   銷售的時候,   借:銀行存款    貸:主營業(yè)務收入(售價)      應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)   結(jié)轉(zhuǎn)成本,   借:主營業(yè)務成本(收購價)    貸:庫存商品   加工單位購入廢舊物資的會計處理,   借:原材料     應交稅費——應交增值稅(進項稅額)    貸:銀行存款
2019-04-16 09:32:04
研發(fā)費用如果有項目,取得專利技術證書,則可以用‘研發(fā)支出“科目進行核算,能夠加計扣除 如果沒有取得研發(fā)項目的成功,就全部計入費用 與銷售人員發(fā)生的費用 全部計入銷售費有 工程一體化工程服務屬于銷售收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)相應的成本
2017-06-03 19:41:07
你好,貸款公司給你放貸到賬時就確認收入
2019-07-19 12:10:27
作為費用出庫做賬
2018-11-17 10:40:17
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