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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-07-03 10:07

您好
請(qǐng)問您有什么疑問

煙絲兒 追問

2024-07-03 10:09

老師,這么做分錄對(duì)嗎?

煙絲兒 追問

2024-07-03 10:12

是不是固定資產(chǎn)清理還得從資產(chǎn)處置損益轉(zhuǎn)出,借:資產(chǎn)處置損益74380.52  貸:固定資產(chǎn)清理74380.52

bamboo老師 解答

2024-07-03 11:20

一般納稅人

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
要這樣寫分錄哈
后面兩筆分錄并在一起

煙絲兒 追問

2024-07-03 11:43

1、借:固定資產(chǎn)清理74380.52
            累計(jì)折舊45354
            貸:固定資產(chǎn)119734.52
2、借:銀行存款20000
            貸:固定資產(chǎn)清理20000
     借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅2600
            貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-銷項(xiàng)稅 2600
4、借:資產(chǎn)處置損益 54380.52
            貸:固定資產(chǎn)清理54380.52    
3、繳納增值稅時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-銷項(xiàng)稅2600
貸:銀行存款2600
老師,這樣做對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2024-07-03 11:46

2、借:銀行存款20000
 貸:固定資產(chǎn)清理20000
 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅2600
 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-銷項(xiàng)稅 2600
不應(yīng)該有借方啊

bamboo老師 解答

2024-07-03 11:46

繳納增值稅時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-銷項(xiàng)稅2600
貸:銀行存款2600
跟平時(shí)單位一樣寫分錄

煙絲兒 追問

2024-07-03 12:13

收入入到銀行不就是借銀行存款嗎?還有增值稅計(jì)提入到借方應(yīng)交稅費(fèi)-增-銷,這樣做不對(duì)?

bamboo老師 解答

2024-07-03 12:37

借:銀行存款20000
貸:固定資產(chǎn)清理20000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅2600
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-銷項(xiàng)稅 2600

您這分錄不對(duì)啊
應(yīng)該是
借:銀行存款22600
貸:固定資產(chǎn)清理20000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-銷項(xiàng)稅 2600

煙絲兒 追問

2024-07-03 13:41

增值稅銷項(xiàng)稅2600是我要繳納給稅務(wù)局的稅款,應(yīng)該是銀行存款減少啊,賣車是20000元

bamboo老師 解答

2024-07-03 13:45

您 后面繳款的時(shí)候要寫分錄的啊
單位增值稅申報(bào)后一起繳納的 不是這筆單獨(dú)交

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相關(guān)問題討論
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 是這樣做分錄
2018-01-25 10:59:31
你好 如果企業(yè)在次月計(jì)繳上月的稅款的話,應(yīng)該是:在上月月末將應(yīng)納的增值稅稅款轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計(jì)繳時(shí),借記“應(yīng)交稅金-未交增值稅”科目即可 應(yīng)該是選擇D;而應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預(yù)繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33
同學(xué)你好 是這樣做的
2020-10-14 18:48:05
上述處理沒有問題,是完全正確的??梢杂靡呀欢惤鸷怂?,也可以用預(yù)繳增值稅核算處理。最后清繳稅款
2018-09-29 16:44:29
你直接這么做賬的話,也可以。
2022-04-08 16:39:10
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