老師,您好,現(xiàn)在有一個客戶要求開票客戶名收貨單位 問
需要客戶提供一個說明, 為什么收貨單位與簽合同的單位不一致 比如,對方未收貨直接銷售給收貨單位 要求您直接給收貨單位發(fā)貨 或者其他合理情形 答
多選題 如果同時存在企業(yè)所得稅和個人所得稅,且 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
汽車租賃公司法人貸款給公司,走的法人貸,車輛可以 問
車輛發(fā)票抬頭是公司,才可以 答
甲公司生產(chǎn)和銷售兩種產(chǎn)品,產(chǎn)品A的銷售價格和變動 問
1.?確定銷售占比:每銷售4個A、1個B,總銷量共5份,A占比4/5 = 0.8 ,B占比1/5 = 0.2 (你說的0.6是筆誤 )。 2.?計算加權(quán)邊際貢獻:A單位邊際貢獻18 - 12 = 6元,B單位邊際貢獻22 - 14 = 8元,加權(quán)邊際貢獻= 0.8×6 + 0.2×8 = 6.4元 。 3.?求總銷量:根據(jù)經(jīng)營利潤公式,設(shè)總銷量為x,28800 = 6.4x - 38400 ,解得x = 10500單位 ,即甲公司售出10500單位產(chǎn)品。 答
老師,選項C,D 不明白,能畫圖講解下嗎、? 問
同學(xué)你好,我給你解答 答

貿(mào)易公司的采購和銷售是一個什么流程,單據(jù)到底是怎么流轉(zhuǎn)的,因為小公司都不正規(guī)的,我想知道,到底正規(guī)的公司應(yīng)該怎么做的 ,收入和成本根據(jù)發(fā)票來嗎?如果根據(jù)發(fā)票來的話當(dāng)月很可以成本還要大一些,如果按單子一筆一筆核稅 ,那財務(wù)要累死,到底咋弄?跪求
答: 您好!采購循環(huán):物資申請(負責(zé)人審核)-下采購訂單-采購入庫(送貨單、驗收單)-對賬付款(訂單、送貨單、驗收單、發(fā)票以上核對無誤后付款); 銷售循環(huán):接單(銷售訂單)-發(fā)貨(送貨單)-對賬收款開立發(fā)票(可先預(yù)收) 收到的發(fā)票不一定全部認(rèn)證,可以根據(jù)當(dāng)月的銷售情況按一定比例進行認(rèn)證即可。
商品返利的那種,一般不是都是季度返年返,一段時間才會開票過來嗎?那入庫的時候是到貨的時候就按返利后價入庫還是等返利發(fā)票來了的?如果返利發(fā)票到的當(dāng)期入,豈不是很影響成本單價?如果沒有采購模塊,只用了財務(wù)模塊,有采購模塊又是怎么操作的按啥價來
答: 這個是根據(jù)返利前的入賬,后續(xù)開紅字發(fā)票是沖掉入賬的庫存商品單價,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)年收到的采購成本發(fā)票 由于財務(wù)封賬了 于次年1月再入帳可行嗎
答: 您好,可以的,會影響當(dāng)期的成本核算
老師:我有一次舞臺燈光設(shè)備采購款和安裝分次給,給一次我們開一次發(fā)票,請問我怎么確認(rèn)收入和成本呢
老師,電商行業(yè),沒有采購成本票,但是公戶里已經(jīng)有收入了,而且也沒有對外開過發(fā)票,這種應(yīng)該怎么記賬呢
就是還是那個問題,那個食堂,其他3家公司到食堂用餐,那個收入我要如何處理?如果可以不開票,就申報收入嗎?因為考慮到食堂成本,應(yīng)該采購也是沒有發(fā)票的。這個要怎么弄呢?
請問一下在公司內(nèi)部使用ERP系統(tǒng),采購訂單完成,做好應(yīng)付單后把發(fā)票交到財務(wù)的時候需要采購人員把發(fā)票和入庫單匹配好嗎


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2018-05-07 09:08