老師您好, 1、我們需要賣固定資產(chǎn)給我們客戶,固定資產(chǎn)購(gòu)買價(jià)格171000元,折舊金額:144013.687元,賣給客戶價(jià)格是139000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫 2、客戶欠我們10萬元的顧問費(fèi),發(fā)票開具后,會(huì)計(jì)分錄怎么寫? 3、我們欠客戶239000元,客戶欠我們10萬元加上汽車的錢正好抵消了這筆欠款,不走銀行匯款,直接抵賬,會(huì)計(jì)分錄要怎么填寫?(欠客戶的錢一直掛在其他應(yīng)付款里)
姜姜
于2024-07-02 15:08 發(fā)布 ??190次瀏覽
- 送心意
桂龍老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-07-02 15:10
1. 出售固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄如下:
- 先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理:
復(fù)制
借:固定資產(chǎn)清理 26986.313
累計(jì)折舊 144013.687
貸:固定資產(chǎn) 171000
- 出售固定資產(chǎn)收到價(jià)款:
復(fù)制
借:銀行存款 139000
貸:固定資產(chǎn)清理 139000
- 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈損益:
復(fù)制
借:資產(chǎn)處置損益 13986.313
貸:固定資產(chǎn)清理 13986.313
2. 客戶欠 10 萬元顧問費(fèi),開具發(fā)票后:
復(fù)制
借:應(yīng)收賬款 100000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000
3. 抵消欠款的會(huì)計(jì)分錄:
復(fù)制
借:其他應(yīng)付款 239000
貸:應(yīng)收賬款 100000
固定資產(chǎn)清理 139000
相關(guān)問題討論

1.?出售固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄如下:
- 先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理:
復(fù)制
借:固定資產(chǎn)清理 26986.313
累計(jì)折舊 144013.687
貸:固定資產(chǎn) 171000
?
- 出售固定資產(chǎn)收到價(jià)款:
復(fù)制
借:銀行存款 139000
貸:固定資產(chǎn)清理 139000
?
- 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈損益:
復(fù)制
借:資產(chǎn)處置損益 13986.313
貸:固定資產(chǎn)清理 13986.313
?
2.?客戶欠 10 萬元顧問費(fèi),開具發(fā)票后:
復(fù)制
借:應(yīng)收賬款 100000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000
?
3.?抵消欠款的會(huì)計(jì)分錄:
復(fù)制
借:其他應(yīng)付款 239000
貸:應(yīng)收賬款 100000
固定資產(chǎn)清理 139000
2024-07-02 15:10:03

欠的法律顧問費(fèi)是做應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款呢
應(yīng)付
2020-12-23 15:18:46

你好,對(duì)方是個(gè)人還是單位?
2019-12-12 15:41:36

那你用其他應(yīng)付款購(gòu)買的話,那你為什么其他應(yīng)付款還會(huì)有余額呢?沒太明白你的問題。
2022-03-29 16:26:42

您好,其他應(yīng)付款應(yīng)該是可以添加的
2019-12-17 21:31:55
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